您好,借主营业务成本,贷库存商品,借库存商品,贷应付账款~暂估。
公司没有进货发票,但是货卖出了客户要求我们给开发票,票也开出了这个账怎么做
老师,出了一批货给客户,但是没有开票和收到了客户货款,发票等下个月收到货款在开票,这个要怎么做账
老师好,请问一下,我们进货进来的东西,卖个客户了,但是客户说不用开发票给他,这个进货发票我抵扣了,这个账该怎么做啊
请问下我们卖给客户的货物,已经发货了,但是没有开票,我们也收款了,这个我们要怎么做哪些分录啊
公司刚个月采购了一批货还没收到发票就卖出去了,而且我们公司也还没有给客户开发票,怎么入账?
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
之前我都是按正常销售去做的账,这样是违规吗
您好,您的处理没有错误。就是按销售处理。
但是我是按照有成本票做的账,进货的时候也是
您好,所以您该销售做收入,采购做成本。