同学你好 这个不交所得税的就是免税的
老师,去年我单位得到财政补助70万,,我在填写所得税报表的时候,是填写在不征税收入行吗,汇泉的时候,我要填入哪行呀
老师,收到政府发放的境外商标补助属于不征税收入吗?在申报企业所得税时是否需要填写在第5栏不征税收入?
老师,我填写所得税报表的时候,营业收入中包含免税收入,我们是景区,疫情期间减免,那是不是应该在第7行选择免税收入,填写相应的金额啊
老师,我现在重新填写年度申报表,错误的分录项要填在哪个位置?去年把所得税优惠减免会计分录做到营业外收入~政府补助
老师:我们单位有高新企业收到政府补助两笔,一共250000。企业所得税申报的时候下面第五行减:不征税收入这里要不要填这个数字?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢