你好,这个题目的要求做什么?
以前月份已开具增值税专用发票并收取的设备经营性租赁费585000元,因设备质 量原因,经协商设备经营性租赁费调减20%,当月凭设备租赁方税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,幵具红字增值税专用发票注明:价款-100000元,税额-17000 元,相应款项已退还租赁方。
怎么写会计分录?,(13)5月12日,企业上月销售的一台C型号设备因质量问题被退回,价款100000元、增值税款13000元,对方企业已开具了红字增值税专用发票,款项已退。●(14)5月14日,为了支援西藏建设,将一台不含税市场价为250,000元的大型设备无偿捐赠给了西藏某企业,并开具了增值税专用发票。该设备成本为200000万元。●(15)5月17日,机修车间对外提供修理服务,收取修理费46800元,开具了普通发票。●(16)5月17日,对外出租自己的一套生产设备,租赁合同中约定租赁期限为3个月,一次性收取全部不含税租金收入27000元。●(17)5月18日,销售给金源机电经营部E型号设备5台,每台不含税价款32000元,并承诺如果对方在10天内付款,就给予其5%的折扣。开具了增值税专用发票,货已发出。22日,收到对方支付的款项(价税合计)171760元。(18)5月19日,进口生产用机床一台,到岸价200000元,已纳进口关税20000元,已由海关代征进口环节增值税,并已得海关进口增值税专用缴款书。将机床从海关运回,支付不含税运费4000元,取得货运企业增值税专发票
红星工业集团为增值税一般纳税人,按月缴纳增值税,主要从事设备的生产销售以及租赁业务,包括A设备、B设备、C设备和包装物等经营性租赁,A设备、B设备、C设备的融资租赁(经中国人民银行、商务部、银监会批准)和其他业务。2021年2月发生如下业务:1、2月1日收到A设备融资租赁业务收入452000元,开具增值税专用发票注明:价款400000元,税额52000元,款项已全部收取。2、2月3日,购进原材料铸铁一批已验收入库,增值税专用发票上注明:价款1880000元,税率13%,税额244400元,上述款项已通过银行汇款付讫。3、2月4日,因铸铁质量问题,发生进货退出,根据铸铁厂开具的红字增值税专用发票,收到退回款共237300元,其中价款210000元,税款27300元。
5、2月5日,购进办公用品,取得增值税专用发票注明:价款50000元,税款6500元,款项已支付,办公用品均已领用。6、以前月份已开具增值税专用发票并收取的A设备经营性租赁费565000元,因A设备质量原因,经协商A设备经营性租赁费调减20%,2月7日凭A设备租赁方税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,开具红字增值税专用发票注明:价款-100000元,税款-13000元,相应款项已退还租赁方。7、上月支付信息服务费并取得增值税专用发票,经与服务机构沟通同意折让10%,合计金额10600元,向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票通知单》后,2月7日取得《开具红字增值税专用发票通知单》。折让款及红字增值税专用发票均未收到。8、2月8日,销售A设备10台,成本为2260000元,实现不含税销售收入2760000元,向对方开出增值税专用发票,并收取增值税额358800元,货款已收到并存入银行。9、2月10日,提供技术咨询服务实现收入10600元,开具增值税专用发票注明:价款100000元,税款6000元,款项尚未收到。
红星工业集团为增值税一般纳税人,按月缴纳增值税,主要从事设备的生产销售以及租赁业务,包括A设备、B设备、C设备和包装物等经营性租赁,A设备、B设备、C设备的融资租赁(经中国人民银行、商务部、银监会批准)和其他业务。2021年2月发生如下业务:1、2月1日收到A设备融资租赁业务收入452000元,开具增值税专用发票注明:价款400000元,税额52000元,款项已全部收取。2、2月3日,购进原材料铸铁一批已验收入库,增值税专用发票上注明:价款1880000元,税率13%,税额244400元,上述款项已通过银行汇款付讫。3、2月4日,因铸铁质量问题,发生进货退出,根据铸铁厂开具的红字增值税专用发票,收到退回款共237300元,其中价款210000元,税款27300元。做分录,做分录
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
虽然删除办税员了,但是手机上还是看到关连企业
老师好,生产型企业,有一部分是直接购进来的成品卖。借记原材料还是库存商品
老师好,离职后办税员在电子税务局已删除,还要在手机app上再解绑吗
老师 我们公司法人名下有一台挖机,实际是公司在使用,法人可以再成立一个个体户,用个体户给公司开票吗?
老师,我单位雇佣62年,63年,64年的人员工作,因为他们已经退休了,我单位按月给他们发工资,是否可以税前扣除?
红字确认单和红字信息表是同一个概念的东西吗?
会计分录
借主营业务收入100000 应交税费-销项税额17000 贷银行存款117000