你好,同学。 你这是 属于贷,营业收入,你之前没确认其他应收的。
老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
养殖有限公司,支付保险费用是借管理费用,贷库存现金或银行存款,但是,收到赔款费用,我是计入,借银行存款,贷其他应收款还是就营业外收入理赔款
老师,如果有工伤,是不是 支付工伤医疗费时借:其他应收款-工伤保险 贷:银行存款 收到工伤保险时 借:银行存款 管理费用-福利费 贷:其他应收款-工伤保险
(1)借:银行存款30000固定资产20000贷:实收资本50000借:管理费用1800贷:银行存款1800借:低值易耗品1000贷:库存现金1000借:预付账款2400贷:银行存款2400借:管理费用1600贷:应付职工薪酬1600借:应付职工薪酬1600贷:银行存款1600借:银行存款8000贷:主营业务收入8000借:管理费用350贷:库存现金350借:管理费用750贷:库存现金750借:其他应收款1500贷:库存现金1500⑵(a)借:管理费用133贷:预付账款133(b)借:管理费用400贷:低值易耗品400(C)借:管理费用500贷:累计折旧500(d)借:应收账款1750贷:主营业务收入表格怎么写啊
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗
请问老师:汇算调账的凭证放在去年十二月份凭证里面还是放在哪里?
老师 ,24年成本记多了,要成本调低,但已抵扣进项税,已记成本价税合计660万,实际价税合计580万,该如何处理
去年年中入职员工,有27000元工资未发放,今年三月份才发放,申报就会产生个人所得税,但是员工不愿交,这个怎么办呢?
500x(P/A)5%3等于1361.6这是什么意思我没有看懂
老师,我需要退货,方开了负数发票给我,对方需要要按照负数发票退给我。多少钱吗?
开了税务系统,必须开个税吗?
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业。向大学供应蔬菜和肉类。我们的收入,分为应税收入和免税收入。明天就4月份了,马上要季度申报增值税了。1月,2月,3月的发票都还没开给客户的。预计在4月份开发票,但是不清楚具体开票的时间。如果在15号前季度申报增值税的时候,还没开票的话,请问我需要申报未开票收入吗?
咨询一下,我们公司有个供应商每月老板没有给他价格,到月底就做不了这笔费用,t然后老板说好几个月做到一个月里可以嘛
老师:晚上好!请问下私人借款,利息是2%的月利息,借款10万,我是从3月23号开始借款的,到今天止我应该给对方多少利息钱
老师纳税调增或调减还用做分录吗
属于营业收入,不是营业外收入吗
你这是属于营业外收入,营业外收入处理的。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。