您好,请问是多付了技术服务费吗?直接冲销年之前多付时候做的分录即可
税控盘退回的280元技术服务费怎么做分录
你好,老师,百旺金赋服务费280,应该怎么做会计分录,
老师 支付给百旺的技术服务费收到普票 请问可以抵扣吗
老师,退回的百旺技术服务费,怎么做分录
老师,我公司支付给公司总部的技术服务费,不退回的,应怎么做会计分录
老师,如果今年计提发放去年一年的工资,就算使用的是小企业会计准则也不能一次计入今年的费用成本,也要追溯到去年是吧,追溯到去年是要去税务局更改4季度报表吗
老师,今年补计提发放去年一年的工资,汇算清缴怎么做,账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗,税收金额也填实际发放数吗
老师请问下公司的水电费要不要交印花税
您好,此月不勾选进项,,应交税费用待认证进项税额,财务报表资产负债表的上面应交税费是负数,这个是正常的吧?
老师,我可以把向法人借的款转做实收资本吗
老师,工程项目,建设期利息这块,工程统计利息和财务上统计的利息一样吗?
老师,汇算清缴固定资产原值是填账上的期初数还是期末数
老师我怎么查我的进项商品名称的编码,我想看一下供货商给我们开的发票编码,
老师,我24年12月忘了计提企业所得税了。但是25年1月交的企业所得税。我刚做一月的账。这个分录是不是 借以前年度损益 贷应交税费企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益 借应交税费企业所得税 贷银行存款!?
老师,小规模在季度末结转销售成本的时候,用什么做原始凭证比较好?
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不是多交,是要交,又退费的
怎么做分录
你好,就做一笔您之前支付时候的凭证相反的分录就可以了