你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税。 结转固定资产清理余额到资产处置损益
老师:公司卖进口车的贸易公司,销售汽车的人员都是合伙人,每卖一台车赚取的利润以公司3,卖车人员7这样分,他们销售车辆的人员不属于公司,没有工资,公司员工只有会计出纳两三个人的工资,他们利润直接就分配了,我该怎么做账啊,分了也没有走什么流程,老板和合伙人直接分的
老师,公司属于汽贸,卖出一辆车,车价30万,客户打款295000,优惠了5000分录怎么做呢?
你好老师,另外还有一个问题就是:我们卖给客户一台车开票价是30万,另外车辆购置税、保险、上牌这些费用我们都给客户办理,实际我们打包价收客户是50万,其中30万算我们的收入,另外20万是我们总公司垫付的款,金融放款50万是直接打给我们基本户,那这样我的分录可以这样做吗?
我们单位属于行政事业单位,有一辆原价10万的小汽车,政府同意报废,卖给再生资源回收公司,取得车辆报废收入1500,上缴财政1500,怎么做分录呢,麻烦老师写下具体分录和金额
老师,您好!我们是做汽车租赁的,股东买了一辆二手车,没有上税,只缴纳了510的过户手续费,车款付款是股东自己付的款,但是把车挂在了我们公司名下了,这个要怎么做会计分录呢,车价是66000
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
公司卖出车辆不是属于主营业务收入吗?卖出车辆借银行存款贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额然后再结转成本,怎么会有固定资产呢?
你好 你们不是变卖使用过的车辆的话 是库存商品 。你就做 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 你可以开折扣发票的
那优惠的5000,怎么做分录呢?
你好 开折扣发票 按折扣后的金额来做收入。 不单独做优惠的金额