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老师,公司属于汽贸,卖出一辆车,车价30万,客户打款295000,优惠了5000分录怎么做呢?

2020-10-20 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 15:24

你好    借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。 借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税。 结转固定资产清理余额到资产处置损益   

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快账用户4123 追问 2020-10-20 15:38

公司卖出车辆不是属于主营业务收入吗?卖出车辆借银行存款贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额然后再结转成本,怎么会有固定资产呢?

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:50

你好     你们不是变卖使用过的车辆的话 是库存商品 。你就做 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。    你可以开折扣发票的  

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快账用户4123 追问 2020-10-20 15:52

那优惠的5000,怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:55

你好 开折扣发票  按折扣后的金额来做收入。 不单独做优惠的金额   

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你好    借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。 借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税。 结转固定资产清理余额到资产处置损益   
2020-10-20
同学你好 借银行 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 保险费等做代收代付的
2021-12-29
同学你好 客户预付的你做 借银行 贷预收账款
2020-11-09
你好,同学 借,银行存款1500 贷,应交财政款1500 缴纳做相反处理
2022-09-06
这个操作不规范 借:库存商品 贷:其他应付款(私账转) 车行放贷 借:银行存款 贷:短期借款 贷:
2020-11-05
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