同学你好 这个减免的2%直接不做就行了,填写的时候是填写减免税明细表的,填写在减免税的那里
老师,我们是小规模纳税人,3月起税率是1%,那我现在填写申报表的时候,减免的2%税率,在增值税减免申报明细表的减免性质应该选择什么呢?
老师小规模纳税人原3%减按1%,减的2%税额填在第18行,还需要填减免税明细表吗?但减免税明细表不可编辑也不让填数啊
老师小规模需要填减免税申报明细表吗?怎么填呀?现在我的是不可编辑状态。超过30万了,现在只交1%,那2%填小规模主表18行,现在想申报提示主表18行与减免税表不等,减免税表怎么填呀老师
老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗,不需要填增值税减免申报明细表里填吗
老师,现在小规模纳税人季度只开了普票,是不是增值税减免申报明细表就不用填了,只填下主表的免税销售额是吗?
开发票编码简称是属于大类是吧
老师为什么我从5.1只能赋码查询劳务费,大类是工程服务和其他建筑服务,应该选择那个
老师,我的意思就是承包方给甲方开发票,就是要选择差额征收全额开票是吧,如果不这样选择直接按1000万开专票,反映不出来差额部分啊,申报的时候怎么申报
老师,样品做收入,那收入按公允还是成本价值,计算销项税呢
考试在吗,员工请假扣款计入啥会计科目
老师建筑劳务的发票不用开差额就可以差额交税是啥意思,那他给甲方怎么开票,开差额征收全额开票的发票吗
汇算清缴发现有一笔费用发票无法取得,当时计入管理费用,现在如何处理,调整分录和调整报表如何做
个人开劳务费发票是几个点税率
老师好小规模纳税人日常做账未开票收入借:银行存款98600贷:主营业务收入97623.16应交税费-未交增值税1%976.24填小规模增值税申报表填第二列服务不动产无形资产第10栏95728.16第20栏本期免税额2871.843%是这样吗
你好,我们单位打算实缴出资,该怎么操作呢