你好,借:管理费用-职工薪酬 贷:管理费用-管理人员职工薪酬
今年4一7月,职工薪酬共计100000元,做入了“管理费用-管理人员职工薪酬”科目,现在要调整为“管理费用-职工薪酬”科目,如何做凭证?
老师好,我现在做21年汇算清缴,填105050职工薪酬及调整表,这个是根据什么填?科目余额表管理费用科目还是应付职工薪酬科目呢(我们工资都在管理费用)
计提工资,管理人员的工资计入,管理费用-职工薪酬,生产工人的工资计入,主营业务成本-工资,计提工资时的分录,借管理费用一职工薪酬,主营业务成本一工资,贷应付职工薪酬一工资。为什么管理费用的二级科目是职工薪酬,不是工资呢?
老师我刚开始记账是借:管理费用-职工薪酬-医疗保险贷:应付职工薪酬-医疗保险,现在我的吧这个借方的借:管理费用科目换为管理费用-劳务派遣薪酬科目,我应该咋做会计分录
下列关于职工薪酬的确认和计量的说法正确的有A.由在建工程人员负担的职工养酬记人“在建工程”科目B,由研发无形资产人员负担的职工薪酬记入“研发支出”科目C.由专设销售机构销售人员负担的职工薪酬记入销售费用”科目D.由管理人员负担的职工薪酬记人“管理费用”科目E.福利部门人员负担的工资应记人“管理费用”科目多选
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?