同学你好 有分包额的差额计税 没有的不适用差额计税
请教一下老师建筑业分包差额开票的问题,我公司简易征收的清包业务,在项目地预缴3%,1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗?我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了,他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票?2.我们差额开票到项目地预缴税款,非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗?就是说比如现在9月,我拿到小规模给我开的8月的分包发票,但是她要到10月才会交7.8.9的税,就是说这个税她还没交,我去项目地预缴税款,能把这一部分差额扣出来在预缴吗?当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包?
你好老师 我想请问建筑业如何申报增值税,怎么判定需不需要差额征税,我公司本月开票了工程服务费以及雨水管道检测费,请问是否应差额征税?
老师,我们是建筑装饰公司,承接的项目金额10万以内的承包给了个人。个人在微信税务局代开了项目经营地的经营所得的发票,税目是按”建筑服务”施工费”或者”工程费”。那么请问老师,1,这种操作在税法层面来说,合规吗?2/,如果是异地项目,还需要预缴增值税,以及需要做异地的个税的全额全员明细申报吗?
老师,我公司是建筑服务行业,我们承包的项目是简易征收计税,开3%建筑服务发票,可以差额计税,现在甲方要求更改合同,导致我们开回来可抵扣作差额计税的劳务分包多开了发票,如果要求对方冲红上月开出的发票,对方具体要怎么做?对方问怎么把之前申报缴纳的税款申请退税?
老师,我们公司是做劳务派遣的公司,开票选择差额征税,现收到个税申诉,工资部分需要剔除,增值税申报表更正申报,请问下更正申报的时候只需要改销项税额就可以了吗?销售额不用改,比如工资5000,简易计税办法计算的应纳税额增加238.10元(5000/1.05*0.05)
设备做的融资租赁,供应商开票给融资租赁,租赁公司开票给我们公司,现在设备有一个要退,那么这个发票怎么红冲,是我们公司直接红冲给供应商还是租赁公司红冲
有朋友想开快递公司,年收入约五百万,每个月开票额度50万,是开个体户好还是公司?有什么途径可以抵税?老板平时就能开加油票、餐费发票。开公司就要有员工买社保吗?最少一个?法人可以吗?每个月就做工资表、发工资、开发票,报税等,请个兼职会计市价需要多少钱?
换汇成本算出来有13多 合理吗
老师请问工商年报生育保险缴纳税费是填0吗,还是填医疗的
小规模纳税人免征增值税,摘要直接写免征增值税吗,分录怎样做
2024年汇算清缴,2024年既计提2023年的工资,也计提了2024年的工资,那汇算清缴时,职工薪酬的账载金额包含这笔2023年的工资吗?(没有调帐,在2023年汇算时也没有抵扣这笔工资)
网上下载旧章程在政务中心哪个地方找
您好老师,我们单位属于集体制林场企业。今年种草药70亩。有员工集资种草药30亩,另外林场有40亩草药任务。收益分配以林场占1,个人占9的收入分配。现在从个人以现金的方式收取种苗陈本费。后期的化肥农药水费钱,先由林场出费用。问题是,我不知道怎么走账,上不上税,若赔钱和挣钱,费用怎么分,请老师讲解一下
有空白发票怎么作废,然后注销税盘,流程怎么操作
这种滴滴出行普票可以抵扣进项吗?可以的话,是按发票上的税额抵扣进项吗
有分包给别人的管道检测劳务分包合同,是否对的差额计税
那就可以差额征税,以你获取的价款减去分包额以后。计算应交的增值税。
直接选择差额征税吗 要不要去税务局备案
差额征税不需要去税务机关备案,直接申报的时候享受。
建筑类企业是只要有分包就可以差额征税吗?还是要看分包的是什么
只要有分包就可以差额征税 税法没有规定具体的分包范围