你好,你是开的普票吗?
我公司是酒店,现在疫情开具餐费普通发票免税,但开具会务费发票有6%税点,这样纳税申报时候,如果都开具普票就涉及免税,进项税要转出,我们又涉及到增值税加计扣除15%,纳税申报怎么填写
免征增值税 开具普通发票带有税点 网申只能填写免税数据 现在这种情况怎么处理
老师,我们单位这月只开具了普票,没有超过45万。是免税的。增值税减免税申报表没有填写数据,申报时候有风险提示。增值税减免税申报明细表怎么填写呢
小规模纳税人在2023年1月9日以前开具了3%的增值税普通发票,在发票不能追回的情况下怎么多账务处理呢,季度报增值税的时候怎么填写?
老师请问一下,小规模2023年一季度有红冲2022年的免税发票,在填写申报表时,未达起征点,只开具了增值税普票,第9栏免税销售额填写正数发票减去红冲后的余额,还是填写本季正数发票的金额?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
是的是的
开普票也是可以免税的 所以第四免税大项里填的也有这个合计数
老师还在吗
你填写的是价税,合计在其他免税销售额吗?
嗯嗯是的
减免表填写了吗 是的话去税务局申报 比对不通过 你应该开免税的
之前有问过12366 说也是可以的
你得问下你税务局 前几天遇到好几个,他们是酒店,之前开的免税的和专票的 当时税务局告诉他们普票的可以免 现在这个季度通知他们不允许免税 都要交税了