同学,您好要代扣代缴, 小于4000元,(实际金额-800)*20% 如果大于4000元 实际金额(1-20%)*20% 这个次年做个个税的汇算清缴,和他的工资一样要汇算,多退少补,这个是综合所得里的工资。
老师您好,我想问一下,我有个朋友给别的公司做咨询服务,公司付给他个人服务费,需要代扣代缴个税吗,交的话按多少缴纳
老师我想问一下个人代开技术服务或者咨询服务的劳务发票一般税点是多少?公司付钱给我的时候还需要再交税款吗?
老师。公司给个人支付服务费,帮他代扣代缴个税的话,还需要个人去代开发票吗
老师,您好! 请教问题,我们公司是做工程咨询服务的,有个人给公司介绍了业务,然后要拿佣金,这部分佣金让他开票的话,开什么品类的票合适呢?他个人开票给我们公司,我们要代扣代缴个税是吧,有没有什么好办法不要代扣代缴个税啊 ?
老师,我咨询一个问题,公司找个人做一个项目,个人代开了服务费的发票给我们,我们还要给他缴个人所得税吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
他是以个人的名义给人家做咨询服务,如果服务费金额大,交的个税就多,有什么方法可以少交税吗
同学,您好,这个没有办法。