你好 8月的账用7月末的余额表金额录入期初数试算平衡开始做账
老师你好,请问一下我有八月份的科目余额表怎么建账?是不是入期初还是期末余额?鹿丸之后,八月份的凭证需不需要重新输入,或者直接九月份开始凭证!我是嗯,八月份的期末余额,然后从九月份开始纪录片中,我发现资产负表表上的不平衡!并且八月份的期末余额跟资产负债表上的期末余额有也不对。
但是我其实建账是八月份的。 我是入期初余额还是入期末。 我有就是八月份的科目余额表。
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师,我是中途建账,9月份的科目余额表的期初余额是不是填八月份的期末余额
我是半路接账,我是期初余额录入3月份的科目余额表吗
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,那这样还用冲库存商品吗?
旅游公司内账,单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗?还是要怎么做?
销售返利为什么要冲库存商品呢
之前把一笔应收账款做到了主营业务收入,这笔钱已经申报了,没有跨年
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,是吗?
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
我没有一个八月份的余额表 这个七月份的余额表没有明细 只捣了个八月份的余额给我
你好 没有数据 就不好办了 或者你盘点 出来期初数做账
之前呢是代理会计记账做的,他给我的就是已经做好帐了八月份的帐,导给我就是一个科目余额表科目余额表,然后我就是按他八月份的这个科目余额表的那个期末余额录的,然后入累计,然后就启启用账套,启用帐套之后呢,然后我就从九月份期间进去,进去之后,我就开始录凭证,录完凭证,结账完,发现这个资产负债表不平衡,不知道什么情况。
你好 您建账时期初是不是平的 ?期初要是不平出报表也不行
数据有的 就是科目余额明细表
您 好 咱俩说问题要同步 这样才好解决问题 您建账时期初是不是平的 ?
建账的时候提示是平衡的不平衡的话,我就不能建立
你好 您是软件 做账 分录也是平的 , 不平保存不了,出报表也平才对 ,现在报表差哪个数不平 ?账上有以前年度损益 调整吗 ?
期初不平衡,期末跟八月份的那个期末也对不上
你好 您期初不平不行 要平了才开始做账 要找到不平的原因
那你告诉我这个,我是不是该直接九月份入八月份的期,期间素
我怀疑是这个期间弄错了,因为我在8月31号录的八月份的这个期末余额
你好 9月建账就是用8月末的科目余额表 这个科目余额表要平才行 不然期初数不平不行
八月科目余额,我要在九月期间录期末,还是在八月期间录取期末
你好 您要是9月份建账,就是录入8月末的科目余额表的金额
我的意思就是录期末的时候,要在九月期间入,还是在八月期间路
你好 您好 您选择9月建账就是在9月录入
那这样说,我八月期间就不要入期初了,直接在九月入期初,然后入凭证是吗
你好 您想9月建 8月不用录入 9月建账就是在9月录入期初 试算平衡就开始做账