是的完全正确的哦,加油期待你的好评
老师你好,请问一下我有八月份的科目余额表怎么建账?是不是入期初还是期末余额?鹿丸之后,八月份的凭证需不需要重新输入,或者直接九月份开始凭证!我是嗯,八月份的期末余额,然后从九月份开始纪录片中,我发现资产负表表上的不平衡!并且八月份的期末余额跟资产负债表上的期末余额有也不对。
但是我其实建账是八月份的。 我是入期初余额还是入期末。 我有就是八月份的科目余额表。
老师,我们是8月份开始建账的,申报资产负债表时年初余额填0还是填8月份资产负债表的期末余额,期末余额填9月份的期末余额是吗
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
总账建10期初用的是9月份的科目余额表还是1-9月份科目余额表
老师,公司本位币是美元,固定资产发票是港币,支付是用港币账户以港币支付。系统每月初已设置统一折算汇率,以港币原币入帐系统会折算美元本币,月末进行汇兑损益结转。请问:固定资产入帐及折旧必须用美元作为原币入帐折旧吗?是否可以用港币呢?
汇算清缴发现去年成本多结转了,需要调减营业成本,请问是在A100000营业成本处直接调整还是在A105000纳税调整明细表中调整呢
司是从25年1月份转让股权及法人转过来的,现在因为原来员工24年10月,11月工资未发放,诉讼审判后,强制执行冻结了公司账户,这种情况能办理股权转让吗?或者公司注销呢?
老师,成本比收入大正常,那为什么说成本不能倒挂啊,
老师,为什么有些供应商转账时名称未体现个体工商户,发票开出来名称后面多个个体工商户呀,这个有没有影响呀
老师你好。我们是个体户(宾馆),25年开始查帐征收,如果24年(24年是核定重发下收)开的发票,今年收到,这个怎么处理
收到跨年度发票,如果做到利润分配-未分配利润里,需要调哪个年度的报表
老师,是不是为了防止收入和成本不匹配的原则,我可以把所有游乐场员工工资都做管理费用,可以吧
什么样的飞机票发票可以抵扣,谢谢老师
老师你好这里的期末贷方借方分别表示什么意思,谢谢
老师那需要录入末级科目余额吗?
是的是的最末级就可以