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老师,公司成立10年以来从没建账,现从10月开始建账,期初数已经录好了,到10月做账的时候,支付成本或者收到客户的钱的时候做一笔分录,借,应付贷,银行,还是需要提现成本啊,比如多写个分录,借主营业务成本,带应付啊?怎么合适呢

2020-10-17 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 13:21

需要看之前那个成本你这个期初是不是包括了,包括只需要做这个借,应付贷,银行

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快账用户3885 追问 2020-10-17 13:31

这个期初余额就是我们成本,写一个分录还是两个分录啊

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齐红老师 解答 2020-10-17 13:38

需要看你这个期初之前写没有写上 ,之前期初盘点算了吗?

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齐红老师 解答 2020-10-17 13:39

算成本之前期初带上只需要写一个,

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快账用户3885 追问 2020-10-17 13:41

没明白什么意思

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齐红老师 解答 2020-10-17 13:54

你这个之前期初就有应付账款,那这个肯定做成本,要不你期初咋平的?

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齐红老师 解答 2020-10-17 13:54

期初你推算也是做借未分配利润 贷应付账款,要不就是库存商品 贷应付账款,要不你期初咋平掉的,我的意思是这个意思

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快账用户3885 追问 2020-10-17 13:56

那意思就是我需要做成本这个科目 我们没有库存的

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齐红老师 解答 2020-10-17 14:04

你这个期初,?只挂应付账款?是不是不平输入未分配利润了? 现在实际也没有库存是不是 那只需要输入一个分录

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快账用户3885 追问 2020-10-17 14:06

是的 输入未分配利润了,我们没有库存的 代理服务行业,不提现成本中吗?过几天客户打款 有收入 现在是用银行付上个月欠供应商的款

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齐红老师 解答 2020-10-17 14:17

是,你这个之前做了,那你之前不应该输入应付账款,那这个支出做借应付账款 贷银行,后续这个客户打款有收入,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,结转成本,借主营业务成本或者是现在发生成本做借劳务成本, 贷应付账款,到时候收入那个月对应做借主营业务成本 贷劳务成本

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快账用户3885 追问 2020-10-17 14:20

怎么还有劳务成本这个科目是干嘛的啊

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齐红老师 解答 2020-10-17 14:25

这个是过渡科目,没有收入的时候发生成本做借劳务成本,贷xx应付账款,有收入结转成本做借主营业务成本贷劳务成本 这样,

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快账用户3885 追问 2020-10-17 15:13

那我现在就可以先走劳务成本吧 走两笔分录

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齐红老师 解答 2020-10-17 15:16

可以,借劳务成本 贷应付账款,借应付账款 贷银行,可以,之前没有挂应付账款话

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快账用户3885 追问 2020-10-17 15:22

之前挂应付账款了啊

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快账用户3885 追问 2020-10-17 15:41

到现在没明白啥意思

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快账用户3885 追问 2020-10-17 15:46

客户打款有收入和到时候有收入哪个月有什么区别?

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齐红老师 解答 2020-10-17 15:57

是不是之前就挂应付账款贷方了?那只需要做一个借应付账款 贷银行,

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齐红老师 解答 2020-10-17 15:58

客户打款做借银行 贷预收/应收款,有收入做借应收/预收 贷主营业务收入,应交增值税,

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齐红老师 解答 2020-10-17 16:00

你想体现成本,之前没有挂劳务成本,直接不平填写未分配利润话,那现在做借劳务成本,贷未分配利润,因为你期初建账默认是主营业务成本做这个下面,结转到未分配利润下面了,现在冲掉未分配利润 这个放劳务成本下面,你实在不明白就删除应付账款,重新做期初,之后做分录借劳务成本 贷应付账款,付款做借应付账款 贷银行

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快账用户3885 追问 2020-10-17 16:05

那我现在只用写借应付贷银行,就是有收入就要结转成本,不需要用劳务成本过渡了吧,不想删除起初数了

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齐红老师 解答 2020-10-17 16:13

但是你这个之前就挂应付账款贷方期初那这个还需要做这个借劳务成本,贷未分配利润  ,要不你这个后续做收入是没有成本的,

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快账用户3885 追问 2020-10-17 16:16

假如9月底余额是8元,10月支付8元,11月收16元,怎么写完整分录,我一看就明白就

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齐红老师 解答 2020-10-17 16:23

借应付账款8 贷银行8 。借劳务成本8  贷未分配利润8 借应收 16 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本8 贷劳务成本8 ,

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需要看之前那个成本你这个期初是不是包括了,包括只需要做这个借,应付贷,银行
2020-10-17
你这一些分录倒没有什么问题,但是你要考虑的是,如果说女士之前没有建账,现在建账的话,你不是用愤怒来进行处理,你直接是进行财产清查,清查一下现在哪些科目有余额,然后将这些余额作为期初数据录入账套就可以。
2020-11-03
 你好;     意思你21年暂估了。  你实际发票是21万。  暂估成本也是21万; 直接税前扣除即可。   把发票福 21年   凭证后面去即可    
2022-05-12
你好,贷预收账款b-20万,贷其他应付款a公司 20万
2021-04-19
同学你好 直接用主营业务成本就行了
2021-12-24
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