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老师好 请问 我们有个合同之前办理了跨区经营 我们后面的合同进行不下去了 就去当地撤销外经 当地税务局的工作人员让我们缴纳了这个合同对应的印花税 现在缴纳印花税的费用怎么做账啊

2020-10-16 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-16 11:47

你好    你们实际是什么合同 建筑合同吗   

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快账用户3579 追问 2020-10-16 11:50

嗯 专业分包

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齐红老师 解答 2020-10-16 11:57

你好     那你们这个合同签订了就要缴纳印花税的。    借税金及附加-印花税贷银行存款  

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快账用户3579 追问 2020-10-16 11:58

但是要去撤销外经证也证明这个合同做不下去了呀

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齐红老师 解答 2020-10-16 12:04

你好    不管你是否有做 这个。  税务局那边是要求印花税是签订后次月就得报印花税的。  

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快账用户3579 追问 2020-10-16 12:07

好的谢谢老师 那我们撤销这个外经证应该怎么写情况说明呢 就是不做了

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齐红老师 解答 2020-10-16 12:08

你好     是的。 据实写就行了。 你们业务合同取消了  

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相关问题讨论
你好    你们实际是什么合同 建筑合同吗   
2020-10-16
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
您好您好。如果您项目没有完成。 您不用核销外经证您需要做外经证的延期。 印花税是在电子税务局财产和行为税里申报。
2021-07-10
你好;       你们补开发票。   应该是你们要报房产税和土地使用税才行的。   
2021-12-29
你缴纳的印花税应该是没交这两个税目的,在税种核定里你看一下,应该是给你核定了这两个税目印花税,你需要申报这两个税目印花税
2022-05-17
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