你好 1.借应收账款226000 贷主营业务收入200000 应交税费销项税26000
1.企业销售产品一批,不含税单价200元,数量1000件,增值税税率13%,货款尚未收到 2.企业销售产品应缴消费税3000元 3.企业短期出租设备一台,取得租金10000元,增值税1300元,款项已收到 4.结账已经销售产品成本80000元 5.计提已经出租设备的折旧额500元
编制会计分录 新华工厂2021年3月份发生如下经济业务: 1、本期销售A产品20台,每台售价8000元,销售B产品5台,每台售价13000元。产品已经发出,已在银行办理了托收手续。增值税率为13%,价税款未收。结转已售A、B产品的销售成本。 2、预收M公司购买A产品的价款10万元。 3、销售B产品6台,每台售价13000元,增值税率13%,收到一张3个月期限的商业承兑汇票。产品已发出。结转已售B产品的销售成本。 4、计算本期的应交增值税额,并按此金额分别计提7%、3%城市维护建设税、教育费附加。 5、盘点发现甲材料短缺500元,固定资产盘亏一台,原价3000元,已提折旧800元,原因待查
2.甲公司某月发生如下业务:(1)企业销售产品一批,其中甲产品1200件,单价1000元;乙产品1000件,单价800元;丙产品920件,单价680元;增值税率17%,产品已经发出,款项尚未收到。(2)结转上述产品销售成本,其中甲产品单位成本920元;乙产品单位成本680元;丙产品单位成本600元。(3)企业收到上述商品款,款项存入银行。(4)月末,计提本月销售税金,其中城建税7000元,教育费附加3000元。(5)上交上述税金。(6)销售不需要的E材料一批,货款50000元,增值税8500元,款项尚未收到,(该公司为一般纳税人)。该材料成本400000元。(7)企业向康泰公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税17000元,货款已存入银行。根据以上资料计算并编制会计分录
大华公司为增值税一般纳税企业.其销售价款不含应向购买方收取的增值税税额,增值税税率为13%。该公司2021年5月发生如下经济业务: (1)销售产品,销售价款为1000万元,增值税销项税额130万元,款项尚未收到。 (2)企业销售材料一批,价款10万元,增值税销项税额1.3万元,货款收到并存入银行。(3)计提短期借款利息4万元。 (4)计提生产用固定资产折旧10万元,计提管理用固定资产折旧6万元。 (5)月末,结转已售产品的生产成本600万元,已售材料的成本7万元。 (6)将有关损益类账户结转到“本年利润”账户。 (1)借:应收账款 10000000 应交税费-应交增值税(销项税 额)1300000
大华公司为增值税一般纳税企业.其销售价款不含应向购买方收取的增值税税额,增值税税率为13%。该公司2021年5月发生如下经济业务: (1)销售产品,销售价款为1000万元,增值税销项税额130万元,款项尚未收到。 (2)企业销售材料一批,价款10万元,增值税销项税额1.3万元,货款收到并存入银行。(3)计提短期借款利息4万元。 (4)计提生产用固定资产折旧10万元,计提管理用固定资产折旧6万元。 (5)月末,结转已售产品的生产成本600万元,已售材料的成本7万元。 (6)将有关损益类账户结转到“本年利润”账户。 (1)借:应收账款 10000000 应交税费-应交增值税(销项税 额)1300000
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
2.借税金及附加3000 贷应交税费—应交消费税3000
3.借银行存款11300 贷其他业务收入10000 应交税费销项税1300
4.借主营业务成本80000 贷库存商品80000
5.借其他业务成本500 贷累计折旧500