您好 建账套把9月未的数作为期初数,本年累计数输入比较合适 不然以后要查本年累计的话 要分开两个账套相加 比较麻烦
接新开两年的公司,之前的会计一直没做账,但是税一直在报,想知道他们没记账报税时财务报表的数据是怎么来的?而且我发现以前他们提交的财务报表期初数据和工作上的不一样。我现在要怎么调整?
接新开两年的公司,之前的会计一直没做账,但是税一直在报,想知道他们没记账报税时财务报表的数据是怎么来的?而且我发现以前他们提交的财务报表期初数据和公账上的不一样。我现在要怎么调整?
老师,我们以前的内账是用手工做的,而且做帐也不规范,现在想换用财务软件来做帐,但是建账套的那个期初数和本年累计数就不知道怎么取数,因为以前的数很乱,而且又不准确,是以前的会计做的。现在我们建账套就把9月未的数作为期初数,本年累计数不输数可以吗
老师,以前账是代账做的,9月拿回自己公司重新建账套录取8月期初,但是年末结账发现科目余额管理费用科目本年累计数对不上,经过核对是建账时漏录入二级科目本年来累计数导致的,现在怎么处理?
老师,我到代理记账公司接收一家公司账,发现他每个月银行工资实发数和个数计提数不一样,这个工资表是那边公司给我们去申报个税用的,因为那边换会计了,我们这边也是,但是工资表一直都是他们做,而且全部走银行,这个月我接收后发现实发数少于计提数,而且还有两个人工资实发数高于计提数几倍,我和那边新来的会计说要他去把今年一年的到目前为止地实发工资统计下来,结果那个新来的会计不想做还要甩锅给我,让我做,我想的是你实发多少我就做多少工资,到时汇算清缴前实发数和计提个税数对不上就调增调减,碰到这样地事请问老师你会怎么做?怎么和那边老板以及会计沟通?
老师,员工出差报销,补助住宿费,餐费,用不用有发票?
外贸公司,2月我做了未开票收入,3月开发票,这样我2个月会计分录怎么做?
你好老师,我2024年调整的企业所得税那个损益调整那个,3月可以做吗
这样的票能入账用吗,老师
老师好,我认证电费发票进项税的时候,可以先认证三四月份的,留下一二月份以后认证吗?
老师好,麻烦问一下,加油站拿回来的发票15010元,这个进项发票还要交印花税吗,谢谢老师
长期待摊摊销时,分录怎么做
接受固定资产投资入账价值
老师,科技软件公司从开始建账就设 研发费用科目吗,日常发生的费用都归集到这里吗?
我公司开给总包100万的票己确认了收入,收到款20万,其余80万总包代付了人工工资和劳务分包,这个怎么做帐务处理?我这80万可以税前抵扣吗?
但是本年累计数不准确
那您期末数也不准确?