你好, 你的理解很对 涉及个税的
外购固定资产用于集体福利 借 管理费用-福利费(固定资产价税合计) 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款 在这里折旧需要怎么计提呀?能只写这些分录吗,都进福利费了,怎么计提折旧呀
管理费用-福利费,支付时是应付职工薪酬-福利费,要跟工资一起发吗?要合并计算个人所得税吗?
外购茶叶作福利,每人发一份,计入了管理费用-福利费,取得专票,这块福利费需要计征个税吗?
老师 请问发放给职工的福利,比如粽子等,计入管理费用-福利费,因为这部分福利费已经单独并入工资薪金缴纳了个税,那这部分福利费还需要纳入福利费14%的扣除限额吗?
请问老师,给员工发的福利费是购物卡,需要做个税,这个福利费部分,一起做到工资表里了,包含在应发工资里,可以一起计提管理费用-工资,不计提管理费用-福利费吗
制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗