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这个月因为补开之前客户没开的发票导致本月的发票金额大于本月收入,这个要怎么报税嘞,我们是酒店行业,目前是免税期

2020-10-15 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 20:35

你好,你是一般纳税人还是小规模?

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快账用户1070 追问 2020-10-15 20:35

一般纳税人

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齐红老师 解答 2020-10-15 20:42

你好,进项税可以先做待抵扣不认证,等疫情免税期过了以后再认证抵扣。

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快账用户1070 追问 2020-10-15 20:45

那开发票销售额那里就填实际的开票金额,未开票那里就填零,收入就填实际收入就可以了吗

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齐红老师 解答 2020-10-15 20:45

你好,你有未开票收入吗?

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快账用户1070 追问 2020-10-15 20:48

平时不是有吗,我们的实际收入减去开票数就等于未开票的啊,那现在开票金额都超收入了,应该就没有了吧不是吗

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齐红老师 解答 2020-10-15 20:54

你好!你意思是之前你已经确认了无票收入,这个月又给对方开发票了是吗?开发票的同时要冲减之前确认的无票收入啊,不然你就重复生交税了。

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快账用户1070 追问 2020-10-15 21:01

我们不是以开票金额确认收入的

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齐红老师 解答 2020-10-15 21:33

你好!你们确认的无票收入这个月都开发票了是吗?

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你好,你是一般纳税人还是小规模?
2020-10-15
同学你好,做账时,红字发票,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费应交增值税销项,负数。蓝字发票,做正数,就行了。
2022-07-30
这种需要你税务局同意,你免税才可以啊。
2021-02-22
这个金额还是不变吗,这个可以开红字重新开,你要开不免税还是啥,?
2021-01-05
你好,小规模的最好不要做无票收入,因为你做了无片收入不好申报。要么你就11月份儿,12月份儿给他开出发票来,确认了收入,然后对方不要跨年的发票的时候,你再红冲再重新开。
2022-12-27
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