同学你好 1.这个计入工资里面不用发票或者计入差旅费补助也不用发票 可以税前扣除的 2.可以的 3.你们公司名下有车吗?有的话可以
老师,员工报销差旅费收到一张住宿费发票,税率是1%,税额是14块多。今年12月31日前餐饮住宿业是免税的,说免税收入进项不能抵扣。这张发票是有税额的,说明对方选择没有享受这个免税优惠,我们收到这发票是可以抵扣的吧?
老师您好!差旅费中的误餐补助没有任何票据,计入管理费——差旅费能不能税前扣除?谢谢! 还有,差旅费中的宾馆住宿普通发票,应该能够税前扣除吧? 另外,取得的通行费专用发票这个能不能税前扣除?能不能抵扣增值税?
老师您好!总公司名下有车,分公司名下没有车,分公司差旅费中的通行费专用发票能不能税前列支和抵扣增值税?谢谢!
管理费里业务招待费,福利费,广告业务宣传费,工会费,教育经费有规定扣除率。差旅费是不是没有,全年餐费车票住宿等费用能全额抵费用?差旅费的住宿增值税专用发票己经抵扣税额,那差旅费入账是不含税那部分吗?
老师,您好,老板出差回来没有取得机票,超过时间了,只有住宿费的专用发票,能不能报销并在所得税前扣除?
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
老师,请看一下怎么修改
A公司,有企业股东B实缴60万和C实缴40万,现在股东B要把其拥有的一半股权30万转让给D,转让价为30万,请问现金流是D直接转30万给B,还是D先转给A再由A转回B?
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
前年的收到的一张技术服务费专票,今年双方协商红冲了,当时已经抵扣过入账了,现在怎么处理
这道题,每股收益一每股股利=每股净资产?怎么理解?
出口生产企业如何计算每月要抵扣多少进项,每个月能退多少税
2025年1~3月份。第一个季度都是亏损的,我在做第一个季度企业所得税季度预缴的时候,需要先做了汇算清缴。再报第一季度的企业所得税预缴吗?
老师,我们公司名下有车,取得的通行费专用发票可以税前扣除,也可以抵扣增值税吗?
可以的,这个可以抵扣
老师我给您添麻烦了,我得确认好。就是说这个通行费专用发票,所得税和增值税都能用它抵扣?
不含税的部分是做费用可以少交所得税,增值税是可以抵扣销项,少交增值税
好的老师谢谢您! 这里抵扣增值税应该按几个点来抵扣? 抵扣两税的分录是不是就是 借:管理费用——差旅费(交通费) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
这个是按照九个点的哦
我懂了,谢谢您老师。 还有一个问题请教您。 如果公司名下没有车,出差人差旅费报销单上粘贴的通行费专用发票,还能不能用来抵扣增值税和所得税扣除了?
不能,这个需要调增,如果开了租车费发票,有租车合同也是可以的
好的老师我懂了,最后一个问题请教您。 差旅费报销单中的误餐补助如果计入工资,会不会影响到个人所得税?
同学你好 这个不交个税的,计入差旅费补助就行