您好 把收到的发票已经抵扣的分别做账务处理入账啊
麻烦老师继续解答下,就是说以后我收到发票第一时间做财务会计吗?付了之后就在做预算会计?但是,这样的话时间就不一致了,财务软件上是一个业务财务会计和预算会计在同一张凭证上,这个怎么做呢?之前的都没做,都是付款了之后根据付款单一起做财务会计分录和预算会计分录,所以我也不知道该怎么做,那18年没做的分录现在做财务会计分录的话,时间怎么填?现在19年的我们决算做了,马上就结账了怎么办呢
老师,您好,之前公司交了一个季度的房租,做账的时候做到了预付账款,但是后面在每个月的时候我忘记计提到每个月去了,现在都第三季度了。怎么办呢?
老师,您好,麻烦问一下我们公司之前的财务,每次支付了货款,之后收到的发票都抵扣了,但是都没有做账,现在怎么办呢?
老师,您好,麻烦问一下我们公司2019年4月1号之后的机票和火车票都没有进行抵扣,但是已经报销了。我是否还可以把票找出来抵扣呢?如果可以抵扣,这个帐该怎么做呢?
老师您好,之前没有收到票,银行付款用作购买在建工程项目,当时是这样做的借:在建工程 贷:银行存款 这家公司付了好几次款,每次付款后,都是按上面的分录作的账,然后现在收到了总共发票金额,需要怎么做呢
老师,公司买车哪些费用是可以直接计入固定资产的
图片一提示的那句话啥意思啊,
老师你好,账务交接,需要交接什么内容啊
电影公司,收到300万,合同是投资和宣传费用,还需要给他们开发票,这个怎么做账和开发票呢
请教一下,货物的征税率是9%,退税率也是9%,进项发票开了13%,只能退9%吗?认证需要怎么操作?
材料入库温控器1997个,排水管1997个。生产领用排水管1500个,温控器1500个,生产车间耗用排水管10个,期初排水管100个,温控器200个,期初材料成本差异借方余额4000,发出材料怎么核算?
境内发货人是出口生产公司。生产销售单位是供应商。视同自产的可以退税?
老师你好,账务交接,个税的是不是只要登录密码就可以了
老师,以前老板有饮料、汉堡、装修,但老板觉得一个人风险太大了,只留汉堡,老板想要把以前的其他板块分给其他股东,他分点钱,老板希望表面公平公正,其实背后帮他,但表面不要做得很明显,老板说要分家算利润 请问如何分家算?
老师,差额征收差额开票,直接根据开出的发票确认税额,然后扣除的根据取得的发票直接做成本就可以如果是差额征收全额开票,根据开出发票确认税额,然后要根据扣除部分做销项税额抵减,对吗
这个现在怎么做呢?
根据您发票的内容分别做不同的账务处理啊 比如费用发票 借;管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
要是2019年的也有,我是不是都在这个月把帐做了呢?
是的 2019年的也有,是都在这个月把帐做了
好的,非常感谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快