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行政单位办公楼改扩建时买的卷帘,就是能伸缩的窗帘,四万元,应该怎么做分录,财政直接支付的

2020-10-15 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 08:45

你好, 借业务活动费 贷财政拨款收入 借行政支出 贷财政拨款预算收入

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快账用户1146 追问 2020-10-15 09:02

老师,那业务活动费里面是办公费还是别的啊

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齐红老师 解答 2020-10-15 09:03

业务活动费里面是办公费

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你好, 借业务活动费 贷财政拨款收入 借行政支出 贷财政拨款预算收入
2020-10-15
借,预付账款 6000 贷,零余额账户用款额度  6000 借,事业支出  6000 贷,资金结存   6000 借,在建工程  96 贷,财政拨款收入  96 借,事业支出  96 贷,财政拨款预算收入  96 借,库存物资  1万 贷,捐赠收入  1万 预算会计不处理 借,银行存款  50万 贷,短期贷款  50万 预算会计不处理 借,短期贷款  50万 单位管理费用  50万*6%/2 贷,银行存款,总金额 借,库存物资  1万 应交税费 增值税 0.17万 贷,银行存款  1.17万 借,事业支出  1.17万 贷,资金结存  1.17万
2021-01-02
同学您好, (1)借:业务活动费用   56000            贷:财政拨款收入   56000 借:事业支出   56000    贷:财政拨款预算收入   56000 (2)借:零余额账户用款额度   25000             贷:财政拨款收入   25000 借:资金结存—零余额账户用款额度    25000    贷:财政拨款预算收入   25000 (3)借:应收账款   32000             贷:上级补助收入   32000 (4)借:银行存款   32000            贷:应收账款   32000 借:资金结存—货币资金   32000    贷:上级补助预算收入   32000 (5)借:库存现金   200             贷:待处理财产损益   200 报批后, 借:待处理财产损益   200    贷:其他收入   200 借:资金结存—货币资金   200    贷:其他预算收入   200 (6)借:银行存款   60000            贷:捐赠收入   60000 借:资金结存—货币资金   60000    贷:其他预算收入   60000
2021-06-20
1,不合适 2,不可以 3,不可以 4,首先你这个办公大楼是在共同使用,那么全部记在民政局的账上,这是不合理的,然后就是你这个修理的支出,这个是属于大修支出,应该是资本化,而不是直接放到费用。
2021-05-22
1,不合适 2,不正确 3,不对 4,首先你那个固定资产你是两个单位在同时使用,那么按照实质重于形式的原则,也是两个单位要分别确认各自使用固定资产。然后就是后面你发生了这个代收的费用,既然是大修的费用,这个应该放到资本化,而不是放到你的费用里面。同时,这个大树的金额你也是两个单位共同承担。
2021-05-23
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