你好!做出库的时候推定生成凭证
老师,我想问一下,那种辅料采购,那我入了系统应收,我们系统自动生成应付凭证,借,材料采购,贷,应付账款,那存货结算的时候,是不是系统会自动结束的费用科目,还是付款的时候再做费用
12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,借原材料,其他应付款,生产领用借生产成本贷原材料,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢
去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢,之前做账入系统是借材料,贷其他应付款,生产领料然后产成品销售
去年12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢,之前做账入系统是借材料,贷其他应付款,生产领料然后产成品销售
老师好我想请问一下,我们货代有个系统,结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转,借主营业务成本,贷应付账款,由于我们系统再外产生了一笔费用,但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话,应付账款数和系统就对不上了,这种情况下我想直接借主营业务成本,贷银行存款,但是银行存款这又对不上了怎么办
就是会生成对应的费用,付款直接冲应付
你好,应付是付款时才会冲呢,和费用没有关系。
那这次费用在哪里体现
你好!费用是在领用时结转
那就是不要直接在做,才料出库,会对应的费用
你好!是的,实际领用在结转