咨询
Q

老师1、上交国有资本收益怎么做账,记账分录怎么写? 2、还有每年应上交总公司的管理费35万,领导直接冲减总公司代收的押运费12万,应该怎么做账合理呢,按差额23万直接借记管理费用23万贷方记其他应付款---总公司23万,还是得分布做体现35万和12万呢,急老师帮忙写个分录吧

2020-10-14 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 17:54

1,借,应交财政款 贷,银行存款 2,借,其他应付款35 贷,银行存款23 其他应收款12 借,管理费用35 贷,其他应付款35 你这里不值23入账的 3

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
1,借,应交财政款 贷,银行存款 2,借,其他应付款35 贷,银行存款23 其他应收款12 借,管理费用35 贷,其他应付款35 你这里不值23入账的 3
2020-10-14
同学你好 对的 这样做就可以 七万你们做应收 然后管理费冲减 你们再付28就行
2021-12-31
您好,正在给您回复,谢谢
2023-02-14
您好,1.写餐费,但没有发票在年度汇缴时纳税调增 2.分录对的,季末明细账 备用金有10万余额,说明20王总已拿发票过来了,只要再提供10万的成本发票就可以了。 3.年末就是还5万回来就好了,其他应收款 -王总 这个往来余额就平了
2024-09-15
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-04-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×