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负库存怎么处理。如果暂估入库,结转成本后不就又没库存了?

2020-10-14 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 12:04

你好 怎么会负库存了 。 你们是不是没有及时入库 反而去出库了导致的负数。

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快账用户6834 追问 2020-10-14 12:18

发票没到,怎么做账

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齐红老师 解答 2020-10-14 12:20

你好 暂估入库 借库存商品-暂估 贷应付账款或者银行存款

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你好 怎么会负库存了 。 你们是不是没有及时入库 反而去出库了导致的负数。
2020-10-14
您好,发票来了再红冲嘛,没来发票不红冲,挂着暂估没事,汇缴前来发票就行,
2024-12-21
你好,对的会这样的
2021-01-20
你好,先冲销去年的分录,然后按照发票确认库存商品,然后结转成本,差异转入以前年度损益
2022-05-18
你好   月末的话 就挂着暂估入库分录里面就行了。等着你发票来了在红冲暂估 按发票入账  
2021-06-09
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