你好,很高兴为你解答 要视同销售处理的
老师好,我们是检测行业,现我们出资购买三台设备,乙方同是检测行业也购买三台设备。六台设备都放在乙方的实验室,然后每个季度按设备的产值进行分收入,乙方到时候跟我们结算让我们以资产使用费或设备租赁费的内容开票给他们,是否合理?
老师好,我们单位给对方开发票,图片是合同的内容,有三台设备是赠送,我需要怎么开?就按这个合同开吗?这三台设备金额填0吗?
小规模纳税人,公司购入一台设备单价20万,约定合同完成后对方再赠送一台相同的设备给我们,设备已到并调试好,支付了预付款但发票未开,请问这个要怎么做账?
老师我们单位卖了2台设备,卖了私人老板,这个我们要开发票给对方吗?这个是开普票还是专票,然后怎么做分录
老师 我业务实质是赠送给客户一台10w的设备 同时销售给客户一批设备对应的产品10w 厂家开给我公司10w的设备票 1.发票怎样处理 2.合同体现赠送设备这块吗? 怎样做对我公司有利
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
开票我金额怎么开呢?
正常销售多少就开具多少就可以 这个在签订合同的一开始就要约定好
我给您发的图片是合同内容,我是按图片里的内容开吗?一共10台设备,7台单价22000,3台单价是0这样开吗?
不可以,增值税法规定的是要视同销售的 数量是10台,单价都是按照22000处理
那我合同的金额是7×22000=154000,如果我按10台开的话,不就是和合同金额不一致了吗?
是的,和合同价不一样了,但是税法就是这么规定的,一开始签订合同的时候就应该想到这些问题,所以就是为甚么很多公司签合同需要财务介入的原因所在