你好 可以这么做的
老师您好,我们单位是天然气储备调峰行业,生产设备是外包工程,还有办公楼也是外包,然后有一部分甲供材,现在设备和办公楼都已经达到预定可使用状态,但是工程款还没有结清,办公楼中的一些待摊费用怎样去处理,我怎样去转固定资产去计提折旧? 还有生产设备试运行期间的成本核算怎样计算,初期的成本不稳定、因为有原气购入后提炼过程中的损耗,还有因为一些原因导致设备温度升高需要泄压的损耗,还有运输途中的损耗都如何计算和设置什么科目,成本怎样结转, 还有投资方投进来的钱一开始是其他应付款,后来又补签了借款合同,这部分借款费用怎样去调整账目。 麻烦老师费心帮我解答一下,谢谢。
老师好,我们是检测行业,现我们出资购买三台设备,乙方同是检测行业也购买三台设备。六台设备都放在乙方的实验室,然后每个季度按设备的产值进行分收入,乙方到时候跟我们结算让我们以资产使用费或设备租赁费的内容开票给他们,是否合理?
老师 我们是房开企业 跟建筑方乙方个人也就是实际控制人签的建筑施工合同(只是主体建设)合同单价是一千对一平方,但是接着以我们甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方单价报给相关住建部门备案(我估计当时是为了增加开发成本这样做的,并且建筑方的承包内容还是主体和基桩部分)现在甲乙双方为了把单价提高就将甲方的部分工程让给乙方承包了,到时候甲方要结算给乙方的,那么要怎样操作比较合规呢?是否需要对报给住建部门的合同进行补充合同承包内容呢?我们公司对以后土增税清算需要做足哪些补充事项保证是合规的呢?还有这样有没有什么风险?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
怎么考过注册会计师啊啊啊啊
机械租赁 能开建筑服增值税专票吗
更新新的电子税务局待办业务没有财务报表但是以前有我给税务局打电话说小规模纳税人不用报但是以前旧的系统每个季度都报
老师您好,那这样的话到时候乙方给我们钱,我们开资产使用费给乙方,账上怎么处理呀?
做收入 其他业务收入 这个资产发票开给你开门
也就是,双方结算的时候,开出资产使用费发票后,我根据应收的款,借:应收账款-乙公司,贷:其他收入
借银行存款 贷其他业务收入应交税费。
老师,我们检测行业开票检测费是6个点,像我们要是开资产使用费或者设备租赁费内容税点是几个点啊
13% 设备租赁服务的是这个的
老师,像我们这种情况要开设备租赁的,是不是还得经营范围有这个才能开呀,还是去增加税种就行
是的 是的 得有经营范围
这样啊,好的,像这种合作还有其他需要注意的问题吗
合同重新签 这个资产属于你们买的
嗯嗯,有写一个协议,,上面有注明我们买了三台,他们买了三台设备,然后放在他们实验室,进行分成
不行 这个协议不可以的
拟的是合作协议书,但是里面的条款全部是按照合同来的,背景结算,合作方式,双方权利与义务,纠纷处理都有。老师您的建议是?
外账出一份合同,假的就是租赁的 实际怎么操作你们还是该怎么做怎么做
老师,这个没太懂您的意思。我们购买的设备,设备方有给我们开票的,也有合同。只是现在我们的设备跟乙方业务合作,也是刚刚咨询您的实际开票收款什么的,所以跟乙方就只签订了合作协议
另外三台也开给你们的吗
另外三台是他们买的,相当于就是,我们买三台,他们买三台,然后根据六台设备的总产值分收入,,,他们应该给我们的收入,让我们以资产使用费或者开设备租赁费开发票给他们。相当于,三台设备是我们无偿租给他们的,然后分收入
那你的账上得有固定资产才行 要不你单位成本怎么做