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我公司进项税额大于销项税额,请问每月暂估库存商品时可以直接含税暂估吗?反正下月初也会红冲,否则月末进项税额会多出来暂估库存商品的进项税额部分,每月报增值税时数据都要再减去这部分进项,这样和每月应交税费余额都对不上

2020-10-14 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 10:04

你好,可以直接含税暂估

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快账用户9732 追问 2020-10-14 10:05

老师,进项大于销项月末怎么做分录?进项10万,销项5万

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齐红老师 解答 2020-10-14 10:13

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户9732 追问 2020-10-14 11:49

月末是,借销项5,借应交税费-转出未交增值税5,贷进项10,对吗?您那个分录怎么一下出来的,我看不明白,可以写详细一下吗

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齐红老师 解答 2020-10-14 11:53

借:应交税费-未交增值税5 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)5

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快账用户9732 追问 2020-10-14 11:54

那之前的进项和销项余额不用转到相反的方向然后将余额结平?

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快账用户9732 追问 2020-10-14 11:55

转出多交增值税和转出少交增值税的区别是什么,怎么使用

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齐红老师 解答 2020-10-14 11:55

按会计准则的是可以不转的,你愿意转你也可以转

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快账用户9732 追问 2020-10-14 12:00

那为什么这个分录是贷方转出多交增值税?什么时候使用转出多交增值税,什么时候使用转出少交增值税

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齐红老师 解答 2020-10-14 12:20

销项比进项多用的是转出未交增值税,也没有说用转出少交增值税,进项比销项多就是转出多交增值税。

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快账用户9732 追问 2020-10-14 12:38

那为什么也有很多说进项大于销项时不用做账务处理?

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齐红老师 解答 2020-10-14 12:52

什么时候说了进项大于销项不用做账务处理,大于要做啊。

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快账用户9732 追问 2020-10-14 13:54

画红框的情况说如果本月没有预交税款的话形成留底税额的是可以不做分录的

画红框的情况说如果本月没有预交税款的话形成留底税额的是可以不做分录的
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齐红老师 解答 2020-10-14 14:10

同学,你看清楚(4)第一种情况,进项大于销项的人家老师是有写分录的,和我上面写的分录是一样的

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快账用户9732 追问 2020-10-14 14:14

她说的是,如果本月有预交数控的情况是要做那个分录的,如果没有预交税款是可以不做分录的,对吗

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快账用户9732 追问 2020-10-14 14:17

我们公司现在是每个月都没有预交税款,每个月都是进项大于销项,是不是就可以不用做任何分录?什么情况下需要做您那个分录?

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齐红老师 解答 2020-10-14 14:17

不是,如果你不做请问帐怎么能平呢,应交税费会有差额啊

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快账用户9732 追问 2020-10-14 14:18

差额就是表示进项大于贷方的金额啊,是留底税额等待以后抵扣进项使用啊

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齐红老师 解答 2020-10-14 14:49

是啊,大于要以后抵所以借应交税费-未交增值呀

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快账用户9732 追问 2020-10-14 14:56

所以进项大于销项,必须像您这样做分录才行对吗

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齐红老师 解答 2020-10-14 15:04

是的,是要这样做分录的

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