你好,可以直接含税暂估
老师,我们公司是2月发1月的工资,因为,现在是过年,公司就说提前把2月的工资给发了,2月就不再发工资了,我这个账应该怎么做呢?还要计提工资吗?分录怎么写呀?
老师好初级会计还可以报名吗
17年购买的设备 现在卖掉了 当时购进税率是17% 现在卖的时候怎么交税
老师,我买一辆车,是买在公司名下,还是个人名下划算,两者各有什么利弊吗?
老师,请问2023年的销售方发票作废,重新开,需要怎么账务处理?
老板把钱转给我个人微信,让我给员工发现金福利,这种没有走公户,如何做账,税务能认可
老师,为什么做税务登记的时候,是这样的,检测不到税务登记的信息
老师,年终奖怎么计提?都是现金发放了。我们领导要我多计提给我们老板,挂他的其他应付款,以后分红。我有点不明白
老师您好,请问公司企业所得税有缴纳2万,对应的利润有40万,请问如何进行实交呢?这个钱哪里来,还是就进行一下操作呢?企业上面还有好几家企业
简易的电动按摩仪属于哪一类税收?
老师,进项大于销项月末怎么做分录?进项10万,销项5万
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
月末是,借销项5,借应交税费-转出未交增值税5,贷进项10,对吗?您那个分录怎么一下出来的,我看不明白,可以写详细一下吗
借:应交税费-未交增值税5 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)5
那之前的进项和销项余额不用转到相反的方向然后将余额结平?
转出多交增值税和转出少交增值税的区别是什么,怎么使用
按会计准则的是可以不转的,你愿意转你也可以转
那为什么这个分录是贷方转出多交增值税?什么时候使用转出多交增值税,什么时候使用转出少交增值税
销项比进项多用的是转出未交增值税,也没有说用转出少交增值税,进项比销项多就是转出多交增值税。
那为什么也有很多说进项大于销项时不用做账务处理?
什么时候说了进项大于销项不用做账务处理,大于要做啊。
画红框的情况说如果本月没有预交税款的话形成留底税额的是可以不做分录的
同学,你看清楚(4)第一种情况,进项大于销项的人家老师是有写分录的,和我上面写的分录是一样的
她说的是,如果本月有预交数控的情况是要做那个分录的,如果没有预交税款是可以不做分录的,对吗
我们公司现在是每个月都没有预交税款,每个月都是进项大于销项,是不是就可以不用做任何分录?什么情况下需要做您那个分录?
不是,如果你不做请问帐怎么能平呢,应交税费会有差额啊
差额就是表示进项大于贷方的金额啊,是留底税额等待以后抵扣进项使用啊
是啊,大于要以后抵所以借应交税费-未交增值呀
所以进项大于销项,必须像您这样做分录才行对吗
是的,是要这样做分录的