是的,这个不需要填写了,你之前填写过了,没有再交税不需要填写
老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
增值税减免税申报明细表,期初余额就填写没有抵扣的税盘和系统维护费480,本期发生额还没有缴纳就不用填写吧?
2020年4月获得金税盘维护费280元,期间没有发生任何业务,没有销项,填报2020年12月的增值税减免申报表本期发生额为0,本期应抵减税额自动生成0,本期实际抵减税额为280,保存时显示本期实际抵减税额不能大于本期应抵减税额,是没有发生需要缴税的销项就还不能把维护费填报上去吗?维护费发票减免有没有期限?
这个月有税盘维护费,不抵扣的话 明细表和增值税附表四 本期发生额是填0还是填280 实际抵扣填0
你好老师,小规模纳税人申报增值税附表:增值税申报明细表怎么填写?本期发生额是填写本期的开票金额,还是填写本期没有减免之前的增值税额?还是减免的增值税额?
汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是? 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的,那么汇算清缴的资产总额应该填写多少
老师你好!企业是一般纳税人,收购个人废旧物资时,反向开票可以开专票吗
老板名下两个公司分别是A和B,老板一个人名义为A公司贷款,然后以货款形式打给B,B公司又欠老板的钱,那这样的话可以把钱在还给老板吗?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
去年的480一直没有抵扣,不用填写吗?
期初余额就是零吗?
你之前填写吗,这个没有填写期初是没有金额,这个期初是根据上期你填写的期末数生成的,不是自己填写的,
等需要交增值税再抵减就可以
去年交过480元,一直没有抵扣,今年的还没有缴纳,期初余额不需要填写上480吗?
不需要你这个后续 交的时候填写本期发生额,期初余额是自动生成的,这个没有抵扣期限
期初余额我点击了可以填写的,
需要交税再填写就可以,这个没有期限
那你填写期初上面,我看学员反馈是自动生成呢
期初填写那本期发生额是不需要填写了只填写一个就可以这个2栏
这不可以乱填的,去年没有抵扣的系统税控480元,填写期初余额上吗?
2.第1列“期初余额”:填写应纳税额减征项目上期“期末余额”,为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额。我去查填写说明,你这个之前没有填写,应该是填写本期发生额下面才对,
填写应纳税额减征项目上期“期末余额”,为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额 ,根据期末数生成的,我看学员反馈也是这样