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请问一下这个表格,已经知销项税149598.94元及进项税114316.88元,得出应纳税金额(149598.94-114316.88=35282.06元,银行为什么要这个扣钱呢?不明白不是可抵扣的吗?现在这个情况是不是多交税了?

请问一下这个表格,已经知销项税149598.94元及进项税114316.88元,得出应纳税金额(149598.94-114316.88=35282.06元,银行为什么要这个扣钱呢?不明白不是可抵扣的吗?现在这个情况是不是多交税了?
2020-10-13 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 19:33

实际应纳增值税税额=销项税额-进项税额 114316.88是进项税(可抵扣) 已经抵扣了 不抵扣要缴纳的增值税就是149598.94了

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实际应纳增值税税额=销项税额-进项税额 114316.88是进项税(可抵扣) 已经抵扣了 不抵扣要缴纳的增值税就是149598.94了
2020-10-13
你好!你的理解是对的,如果销项等于进项就不用交税了。
2020-10-14
同学,你好,老师看一下
2021-08-19
你好,1月做分录 借:管理费用 6 贷:应交税费-进项税额转出。并在纳税申报时确认转出的进项税6元
2024-01-18
同学,你好 截图给我看一下,谢谢
2024-10-13
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