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老师,请问教育机构,小规模,没有开发票,做的未开票收入,可以做成 借:库存现金 贷:预收账款—学费 借:预收账款—学费 贷:主营业务收入 应交增值税

2020-10-13 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 16:03

同学你好,可以的。如果学时已经转化为课时就可以确认收入了

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快账用户3130 追问 2020-10-13 16:05

那我是按月来确认收入的,是没有问题的吧?

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齐红老师 解答 2020-10-13 16:08

同学你好,是按照学员完成的课时来确认收入

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快账用户3130 追问 2020-10-13 16:09

懂了,谢谢老师~

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齐红老师 解答 2020-10-13 16:10

不用谢,祝您学习愉快,满意给个5星支持一下

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相关问题讨论
同学你好,可以的。如果学时已经转化为课时就可以确认收入了
2020-10-13
您好!不开票也要做借:库存现金 10300 贷: 主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税 300 这个分录的哦。
2021-06-24
贷应付职工薪酬 银行 累计折旧等
2020-12-25
你好,你是一般纳税人还是小规模?
2023-08-20
这样的账务处理在一般情况下是正确的。 预收学费时,借记“银行存款”,贷记“预收学费(某某名字)”,反映了学校预先收到的款项。 后期退费,借记“预收账款”,贷记“银行存款”,冲减了之前预收的款项。 产生收入并开发票时,借记“预收账款”,贷记“主营业务收入”和“应交税费”,将预收账款中对应的已实现收入部分进行结转,并确认收入和相关税费,符合会计准则和财务处理的原则。
2024-07-10
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