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老师,我们是装修公司,9月开票销项为93019.81,进项有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月应交增值税1297.99。然后9月份异地预缴了增值税1834.41,这个增值税申报的时候怎么弄,是不是不用交税了,还有536.42可以留下期抵扣这样?

2020-10-13 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 11:15

是的,你的理解是对的

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快账用户3571 追问 2020-10-13 11:20

申报的时候怎么填,预缴的会直接在表里了吗

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:00

附表里面有填列预交的地方的

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是的,你的理解是对的
2020-10-13
你好同学,销项-进项-预交=852290.93,你这个676887.24是怎么来的
2021-11-25
一般情况下,如果 8 月的增值税未缴纳且想在 9 月做留抵抵欠,但 9 月报税时仍有未缴税额,通常不能直接再留到下个月进行留抵抵欠。 税务机关对于留抵抵欠有一定的规定和审批流程。如果未按照规定缴纳税款,可能会面临滞纳金、罚款等风险,并且税务机关可能会对企业的纳税行为进行监管和处理
2024-10-17
你好,同学。 是在次月抵减,本月结转税款,下月缴纳的时候,加记抵减税额在次月做分录
2021-11-15
你好,如果你嫌交的多,你可以申请延期交税,这个月先不交,你下一个月认证了,然后申报了之后,他有刘迪,在下个月的时候留底抵欠就行。
2023-08-24
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