借应付职工薪酬工资,贷银行,后续工资表减掉就可以少发就可以发剩下多少就做多少借应付职工薪酬贷银行
上个月预提了工资,这个月做账,只需要直接发放就可以了吗,直接借应付职工薪酬吗,然后预提的工资和发放的工资是不一样的,怎么做这个月的分录呢?
员工预借工资 怎么做账?后期时间发放工资,如果预借工资多了,怎么做账,预借少了怎么做账?时间如果是下月发放,不是本月那种。
老师,给工人发10月工资,并给工人借款,下月把借款再以工资发放,工资和借款可以一块写在工资表吗,实发金额栏是工资和借款之和?如果不可以,要多发,工资表该怎么写。可不可以把借款栏改为预付11月工资,那这次申报个税工资填4500,下月不再发放工资(因为这月已发放),但下月申报个税时填4000,可以吗?(根据表中第一行)
老师好,如果计提工资的话,比如是120000,下个月发放工资只发119000,这个什么做账,那如果发放125000的话,下个月发放的时候怎么做账?
老师之前4-7月工资前面代账会计都没有按时间数字计提,比实际的少许多,工资也一直没有按时间发放,而且都是预支的,现在做8月的账了,前面的账怎么做
300万一个月的利息
小规模可以开专票吗?
*建筑服务*建筑工程和*建筑服务*劳务费 有什么区别呢
学校食堂收费,怎么核算成本,老师这个完整分录
9、根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于甲公司内部会计监督主体的有( )。 (2021 年) 甲公司债权人 甲公司纪检部门 甲公司会计机构 甲公司会计人员 请问一下老师甲公司纪检部们为啥不是
老师,合作社可以不开对公户吗? 如果没有规定要开,钱可以转到法人以外的账户吗(不是成员,和合作社没有关系的人的账户)
各位老师大家晚上好,我是从代账公司接的账务,然后代账公司没有建账,现在是情况需要,要把账务从2023年补建起来,原材料这一块,如果2022年未原材料是20万,做为2023年初的原材料数据, 那么这一块的账务应该怎么做分录和账务处理,请老师们指点一下,谢谢
初次做承兑汇票怎么做好
每月预扣部分工资作为考核工资,年终一次性发放,考核不达标会扣除一部分工资不再发放,不再发放部分是冲费用还是记营业外收入呢?
比如开票金额100万,折扣20万,最终开票金额80万,那使用开票额度是100万还是80万?
不用计提吗,万一后面给多了,补上怎么做账呀老师
要体现多了还是少了差异可以做其他应收款贷银行,后续发工资借应付职工薪酬贷其他应收款,差额其他应收款这个可以看到,多预支其他应收款这个就是余额是借方,预支少发工资其他应收款这个没有余额冲掉了