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老师您好,我做小规模增值税申报时应纳税额合计和本期预缴税额有0.01的差额要怎么处理啊?

老师您好,我做小规模增值税申报时应纳税额合计和本期预缴税额有0.01的差额要怎么处理啊?
2020-10-12 23:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-12 23:08

调销售额第一列,这个预缴改.32这个差额0.01可以提交吗我看之前学员说差额0.01可以提交

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快账用户1156 追问 2020-10-12 23:11

销售额第一列是指第几栏次呢?

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齐红老师 解答 2020-10-12 23:20

第一栏打错字不好意思,但是我看之前学员反馈有0.01差额可以提交

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调销售额第一列,这个预缴改.32这个差额0.01可以提交吗我看之前学员说差额0.01可以提交
2020-10-12
直接按申报表做就行了,差的一分钱直接管理费用其他调整一下。
2020-10-10
同学,你好,需要交缴纳的。
2022-10-14
你好,可以转为营业外里面去,谢谢
2022-03-09
同学 增值税税额申报表上的和发票上的税额差了0.01这个要怎么处理啊---这个要按发票金额来调整报表。
2022-08-09
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