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其实相当于是预付预付的一些材料款,那我这个应该怎么做呢?我做的时候是嗯做,我现在就有点儿,不知道怎么处理了,预付账款挂到相应的科目下面嘛,就是每个工地这样挂,等到十冬,就是比如说收到了东西,我就做一个模拟的库存商品,再出一个库存商品结转到那个什么结转到他的成本里吗?

2020-10-12 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-12 18:55

借预付账款贷银行存款 货物到了借库存商品贷预付账款 销售出去才结转到主营业务成本

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快账用户6775 追问 2020-10-12 18:59

我要不要用到工程施工

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快账用户6775 追问 2020-10-12 18:59

我这边的家装产生的有班组费、主材费用、辅材费用

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齐红老师 解答 2020-10-12 19:01

工程领用借工程施工贷库存商品

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快账用户6775 追问 2020-10-12 19:02

发生预付班组费呢?

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齐红老师 解答 2020-10-12 19:03

借其他应收款贷银行存款

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快账用户6775 追问 2020-10-12 19:04

为什么是其他应收款?

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齐红老师 解答 2020-10-12 19:05

预支款不是吗 就是借钱

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相关问题讨论
借预付账款贷银行存款 货物到了借库存商品贷预付账款 销售出去才结转到主营业务成本
2020-10-12
你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
同学你好 要的,你可以直接计入主营业务成本
2020-10-12
你是真实的暂估就不用调账,只做纳税调增了
2024-04-19
你好;你到时有收入啥的; 要从库存商品结转到主营业务成本去就行了; 你相当于就是把货物成本归集了货物价格和运费以及装卸费这些;这样做也可以的; 不用单独计入管理费用去
2024-04-09
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