你好,做一笔分录 借 应交税费 销项税额 贷 营业外收入
我们是小规模纳税人,9月份有个140元的增值税销项,要怎么处理分录,因为没有达到征收点。我们的销售额没有到10万
我们是小规模纳税人,这个月开了196188.11的票,没有达到30万的额度。为什么电子税务局显示应征销售额为37128.71?不是没到30万不交税的吗?
如下图,公司有个影院,每个月收到结算表,上面有核算好的增值税及附加。我们公司是小规模纳税人,每个月增值税都达不到税点。所以这个表上的增值税及附加要写分录入账吗?因为没有达税点,我没有记过这个税…
老师 小规模纳税人每个月销售计提的增值税,一个季度没有达到起征点,对已计提的增值税怎么做账务处理?
小规模减按1%,那我们开的普票税率是填1%吗?我们月销售额没有10万,是不征税的,我账务要怎么处理哇?