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老师,印花税税务局核定时,是按购销合同缴纳,那是不是就是按收入缴纳?比如我们单位9月份的主营业务收入是8万,那印花税也按这个为技术缴纳吗?税率是万分之三,是吗,老师

2020-10-12 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-12 16:26

你好!是的。如果没有其他事项就是这样。

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你好!是的。如果没有其他事项就是这样。
2020-10-12
你好!修理是按万分之五
2021-10-19
你好,购进,销售的合同都需要缴纳印花税。 那这个购进合同怎么不缴纳印花税呢?(只能说对方对印花税的理解有错误才导致没有缴纳)
2021-01-21
您好,是按照购销合同金额缴纳。
2023-04-06
你的表述基本正确 销售按照:主营业务收入%2B其他业务收入%2B固定资产清理等科目的贷方发生额 购入按照:原材料%2B库存商品%2B周转材料%2B工程物资%2B固定资产%2B无形资产%2B生产性生物资产%2B投资性房地产等借方发生额
2024-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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