您好 做对应的分录冲减 那可以并在管理费用栏次填写
一般纳税人上月计提了增值税,分录是借:税金及附加贷:已交税金 ,红冲之后,报利润表税金及附加是负数,不上申报,该怎么做
7月附加税计提多了,9月份怎么冲减啊,申报表利润表里的税金及附加不允许为负数
因为8月份计提城建税多计提了3955.54然后我9月份冲过来了,就导致利润表上面税金及附加是负数,然后申报报表时没有什么问题吧
填写月报利润表时显示3>=4+5+6+7+8+9+10我3是填的负数是因为冲减了上月多计提的税金及附加
因为冲减上个季度多计提的税金导致了利润表税金及附加那栏是负数,请问报税应该怎么报
老师,个体户个税经营所得收入总额包括营业外收入吗
计算增值税时要踢除关税吗,
去年我们公司买了一个摩托车 现在是法人在骑 他查不到违章,他现在想转到自己名下,改怎么操作
各位老师,现在系统里看到1月有1份海关缴款书,稽核结果显示相符,核对申请状态显示未申请。 这个如果没有在 2 月份的申报期内抵扣 就不能再抵扣了? 意思是不能用了现在?
老师,请问员工离职,公司代个人交的社保费收不回来,要转入什么来平这个账
企业计提工资时, 借:管理费用5000 贷:应付职工薪酬5000 缴纳社保时 借:管理费用-社保费760 其他应收款-个人部分440 贷:银行存款1200 发工资时: 借:应付职工薪酬5000 贷:其他应收款450 银行存款4550 那我企业申报工资薪金所得时,工资那栏填5000还是填4550?
老师,我把公司的理财收益直接做到了投资收益的科目,汇算清缴时需要做纳税调整吗
老师 公司经过二手车卖了 我做了无票收入,但是入账是固定资产清理,那么 销售收入累计数 不吻合怎么处理,增值税纳税申报表多,实际账面少
老师好,想问一下,社保局给我们公司按人头返了笔留工培训补助款,请问笔钱入哪个科目
口腔门诊有些收入入了私帐,一部分入了公帐,还做了两套帐,请问这样子会有什么风险
那不是做的分录和报表里填写的不一致了吗
是的 不然的话不好申报 可以后面有税金及附加的时候再调整过来填写就好了啊