你好!你要先确认这个是交的什么款项
我想问下我收到一张非税收入缴款书,但是我看银行是付款不是收款,我要怎么计入固定资产这个科目
老师我们公司购买的固定资产,东西还没收到,款项还没付,但是发票收到了,这个怎么做账,要计入在途物资科目吗
老师,我想问下。比如销售一样东西,这个是我们的主营业务,但是这个月银行存款收到客户的货款,但是下个月出开票,我先收到银行存款的时候,是不是借:银行存款 贷:预收账款 然后下个月开票,我借:预收账款 贷:主营业务收入 销项税
老师我想问一下、购买固定资产、借应付账款、贷银行存款、资产已经收到了、但是发票没有收到、固定资产可以暂估入账么
请问一下这个收入准则的事情看看,帮我看看,解答一下我的疑问 预收账款已开发票是不是要确认收下,提前收款和开票 那到了合同约定收款节点时需要怎么处理理,用应收账款科目过度? 想了解这种收款的分录怎么处理 我自己想了两种方法。一个是按旧的思路,一个是按新的准则。但我不知道对不对,所以请教一下你
老师,出售固定资产有出售价格规定吗?比如固定资产10万,已经折旧了3万,我按多少出售有规定吗
老师,我们去年4季度有两笔税是跨省预缴到外地的,但是税种核定没有印花税当时没缴纳印花税,如果我这季度补缴的话还是预缴到外地吗,还是在本地电子税务局补缴就行啊
之前结清的账款要进行退回,新账套没有这笔业务,冲红要把之前的业务写一下再冲红吗?
过了税期还能更改财务报表吗
这种银行承兑汇票应该如何做分录?跟打款一样做支出吗?
老师您好,公司在年中的建账的话直接按余额表建账就行吗,这样报表里的期初余额是不是就是建账时填的数值,跟企业实际的年初余额是不是就不同了啊
老师 公司用管家婆软件 但是做账用的别的财务软件 正常吗
老师,子公司注销了,长投该怎么处理?
老师,个体户没有营业没有收入,但是有银行手续费支出,个税怎么填写?
老师,我们建筑劳务公司税种里没有核印花税种,去年4季度有业务当时好像没有申报印花税,现在还能补缴吗,补缴的话直接缴到这个季度吗
我看摘要写的是非经营性客车额度拍卖收入
你好!你们公司是做什么的
供应链的这种
你好!你这个是买车的时候交付的费用是吧
相当于这个是买车牌的费用,对了老师我刚看到还有一笔拍牌费,应该都是一起的,但是我不知道啥时候会买车 那这两笔费用我要怎么入账好呢?
你好!这个你可以计入到在建工程—车辆—拍照费 ,到时候都完成了,再转入固定资产
老师那非税收入的发票也计入在建工程嘛?
你好!是的。但是你要先确认这个是什么业务产生的。
你的意思是为什么要买这个车牌嘛?
你好!不是,我是说,你要确认这个款是为了买这个车牌而发生的。
这个不好问吧 ,领导自己的想法不会跟我说的很清楚
你好!不要这样想,因为这个是业务,有对公付款,所以要了解清楚,是什么款项。
好的 老师,那我跟她问清楚一点 谢谢你
你好!不用客气的了。
老师 我请假下其他问题,就是我这家公司付了一笔钱给其他公司做增资款,我是挂在那个科目比较好?对方公司也不还这笔钱了
你好!为什么不还了呢?你们白给?
倒不是,应该是合作达成的什么意见吧,感觉为难的都是财务
您好!是啊,财务是为难,其实会计只是核算和监督,会计上建议你计入到其他应收款先。