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老师你好,本月我们都是先替员工交纳了个人承担的社保部分,然后到次月才会发放本月的员工工资,这个怎么做账?

2020-10-12 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-12 09:52

借其他应收款-个人负担 应付职工薪酬,企业负担的部分 贷银行存款 下个月发工资,借应付职工薪酬贷其他应收款银行存款。

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快账用户7460 追问 2020-10-12 09:53

老师你意思就是说,我首先先做员工工资计提吗

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齐红老师 解答 2020-10-12 10:18

是的 当月计提当月的

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借其他应收款-个人负担 应付职工薪酬,企业负担的部分 贷银行存款 下个月发工资,借应付职工薪酬贷其他应收款银行存款。
2020-10-12
是的,是这样,是的,要是不看单位社保是这样做,
2020-10-13
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-01-04
您好,是的,您的处理是非常正确的。把他们的工资做成了和【个人部分】社保一致的金额,最终实发为零。1月的应发工资减少
2023-02-08
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬-社保部分4910.5
2022-10-25
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