你好 做好交接表 主要交接 会计凭证 账本 报表 未办完的事项 密码 、往来和密码最好亲自对一下 对不对
我们公司是建筑行业,外账给私人做账,现在因外账会计与公司产生些许矛盾,明天外账要交接回来了,我没有交接此工作的经验,平时都是把发票寄给她其他都是外账会计负责,连银行流水都没跟我们要怎么做账呢?请问专业的老师能指导一下交接需要注意什么吗?需要交接哪些资料?
我是刚入职的公司出纳 然后会计是请的外面的兼职会计 老板给我了一堆 费用发票 但是由于我们单元刚成立 银行账户没有那么多钱 前期所有费用 都是别人公司的银行账号帮我们代垫的 老板说以后再搞一些成本冲账 第一个问题 老板让我做内账 这些别人帮我公司代垫的支出流水是不是都要计入我的台账里 。 因为给我的这些费用发票 有的不是很规范 。(内账就是指企业真实的收支情况,给不懂会计的股东做参考的) 第二个问题 我做完内账后(流水账) 是不是要把这些发票(有规范的 有不规范的) 都寄给兼职会计 兼职会计问我 这些流水是不是公司账户的流水 / 我说不是 / 是别人帮忙代垫的 / 会计说不能入账 我是不是要和老板反映情况呢?? 还是直接把这些所有的票据都寄给兼职会计 呢 ?? 以上
老师您好,我现在代理一家托管中心的账目,平常收入家长也不会要求开票,之前的代理公司给他们做账都是0收入0报税,因为他们其实也是负债经营现在不赚钱。如何回答他们图片的问题呢,可以做无发票的收入吗?老师都是兼职外聘的费用,可以入公账吗?不想交社保费,平常我接手的公司都没有真正的实收资本去验资,就一直都是法人的款打入企业账户去经营
老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
老师好,我是一个出纳,入职的是小公司,这个公司是个分公司,现在注销了,从成立到注销都只有费用报销没有业务收入,外账交给了代理记账公司做,公司只有我一个人是会计人员,我也没有什么经验,公司注销前代理记账公司并没有每个月都交给我凭证报表,公司注销以后也只给了我清税证明和公司注销的文件,没有把账给我。现在我才知道这些记账凭证都需要保存交给我,结果联系代理记账后,那边告诉我这些凭证和报表他们默认我们不要所以有2个月的凭证报表已经没有了。现在距离注销公司已经半年了,当时代理记账那边并没有询问要不要把东西都交给我们,而我因为没有做过外账没有经验也不够专业而不知道去拿这些会计资料,现在怎么办呢?很害怕
老师,法人将钱打给A,再由A打给法人名下公司,请问A转账用途写什么?
老师,年报报资产负债表和利润表是报的去年报表还是调增调减后的报表?
一般纳税人,很多东西都是个人淘宝账户购买,可以直接给个人报销吗?怎么报?
老师好,我这新公司,提示风险了,要不要继续报
之前交过税的增值税的货物,退货后,向税务局申请退税,后收到退税。以上怎样做分录
老师,是给哪家打款,哪家给开票吗
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)第二条第一款第二项的规定: 小规模纳税人(除其他个人外,下同)销售自己使用过的固定资产和旧货,减按2%征收率征收增值税。 小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%征收率征收增值税 这个的意思是小规模纳税人自己使用过的固定资产1%税率可以处置吗
一般纳税人 收到 普通发票 怎么做账? 好比收到费用发票,价是100,税是13 借:管理费用113 贷:其他应付款 113 价税合计 对吗?
住宿费专票可能抵扣?
3月底按照正常税率计提各项增值税附加税,4月初实际扣款时,税收减免减半收取的,这时候会计分录怎么做?
她资料拿过来全部对一遍然后再签交接单吗
你好 这样是最好了 不然交接完你就不好找到当事人了
主要是我都有点懵懂 怕别人乱做账自己发现不出来
你好 以前的账是对方负责 后面的是你的责任