同学你好 是不是有没填写的地方
录入期初余额时,那个“库存商品”科目期初余额栏是白色,核算项目处也没有✔️,这个问题怎么弥补
问题:用友软件 在用友基础设置会计科目下原材料、材料采购、库存商品、周转材料没有下级明细科目,也没有辅助核算,设置为存货核算受控系统,期初余额只输入总额,怎么将这个总额分配到各个明细材料和商品中?
我想咨询一个问题,19年年初期初余额预算会计科目资金结存—货币资金,忘了填一个数字,19年这个钱没动,所以也没有结余,2020年这笔钱花了,导致年底结账时,预算会计结转结余变动表出现负数。怎么调账?
交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?
友友们,请教一个问题接管了一个新公司,做账录入期初余额有银行存款,留底税有金额,加计递减也有金额,怎么录入期除余额才能试算平衡,填写在哪个科目,其他科目没有起初
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
好的,我核实下,谢谢
你去看下再来追问哈