1,借,其他应收款 贷,银行存款,你这个最后可以从你的供应商手中获取的 2,借,其他应收款 贷,库存商品 3,不影响的
老师,请问一下: 商贸企业销售饮料,问题1:向客户回收的空瓶子一件6元抵客户货款,这个该怎么做账?问题2:瓶盖扫码兑饮料,一个瓶盖兑一瓶饮料该如何做账?问题3:在计算成本时上面两项会不会影响成本,该怎么计算?
老师,请问这个题如何解答 谢谢 乙企业12月份发生下列产品销售业务: (1)2日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款90000元,增值税11700元,总成本35000元,收到期限为3个月的银行承兑汇票一张; (4分) (2) 8日,采用以旧换新方式向B公司销售丁产品50件,价款200 000元,增值税26000元,总成本为80000元。在销售丁产品的同时,乙公司收购旧商品50件,收购价款为50000元,收购的旧商品作为原材料验收入库; (3)23日,销售X产品1件,价款为10000 00,,增值税130000元,款项收到存入银行,已开具增值税专用发票,总成本为500 00元。合同规定甲公司负责安装,安装费包含在商品价格中,安装调试完成后客户才签收该商品,目前客户尚未签收该商品: (4) 24日, D公司因产品质最问题退回上月销售的甲产品5件,价款1250元增值税2000元,该企业签发支票一 张,支付退货款: (5) 31日,用银行存款支付厂告费9000元,增值税540元: 根据以上资料,编制乙公司相应的会计分录。(单
2、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事食品生产和销售业务,2020 年 10 月有关经济业务如下: (1)购进生产用原材料取得增值税专用发票上显示税额为 32000 元; (2)销售袋装食品取得含税销售额 678 000 元,另收取合同违约金 56 500 元。 (3)采取分期收款方式销售一批饮料,含税总价款 113 000 元,合同约定分 3 个月收取货款,本月应收取含税价款 45 200 元,实际收取含税价款 31 800 元。 (4)赠送给儿童福利院自产瓶装乳制品,该批乳制品生产成本为 2 300 元,同类乳制品含税价款 3 390 元。 已知:该批乳制品的成本利润率为 10%,相关增值税扣税凭证均在取得当月抵扣。要求: 根据上述内容,分别回答下列问题: (1)计算甲公司当期销项税额; (2)计算甲公司当期准予抵扣的进项税额; (3)计算甲公司当期应纳增值税税额。 这道题的第二问咋答,为什么
《财务会计2》复习题业务题H公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,本月发生下列经济业务:1.购买原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税额为13000元,价税款开出承兑的商业汇票,该原材料已验收入库。2.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。3.月末预提上述短期借款利息。4.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。5.以银行存款支付广告费100000元。6.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。7.销售乙产品一批,约定现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假设计算折扣时不考虑增值税)。开出的增值税专用发票注明的价款为40000元,增值税额为5200元,商品已经发出,成本为25000元。8.假定在10日内收到上述货款。请作出(1)决定发放非货币性福利;(2)发放时;(3)结转商品的成本的会计分录。
《财务会计2》复习题业务题H公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,本月发生下列经济业务:1.购买原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税额为13000元,价税款开出承兑的商业汇票,该原材料已验收入库。2.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。3.月末预提上述短期借款利息。4.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。5.以银行存款支付广告费100000元。6.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。7.销售乙产品一批,约定现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假设计算折扣时不考虑增值税)。开出的增值税专用发票注明的价款为40000元,增值税额为5200元,商品已经发出,成本为25000元。8.假定在10日内收到上述货款。请作出(1)决定发放非货币性福利;(2)发放时的会计分录
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
老师,问题1空瓶子直接抵货款,没有付钱?
分录怎么做?
借,其他应收款 贷,应收账款
老师,瓶盖兑换商品时,是按商品的成本价计算还是售价?
成本价格的,你供应商给你也是按成本价格的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快