借预付账款 贷银行存款 暂估时,借库存商品 贷预付账款 收到发票,上面暂估做红冲,再做正常的分录,借库存,应交税费-增值税 进项 贷预付账款
老师:请问一般实际操作中进货已经付款收到货但是未收到发票,销售又开出发票未收到款!这种用暂估嘛,账务怎么处理啊?
老师好:我公司是建筑公司,按合同货物已收到,发票已开具收到,但货款未付,请教教:这账务怎么处理,付款资金流的期限,谢谢老师
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
老师好,有两个问题: 1、一般纳税人公司,公司购买了几台设备,货物已经到了,款项未付,发票也未收到,请问怎么做账? 2、小规模公司,当月有销售,已收到款,并开具发票,后续销售退回,款项退回,但发票未红冲,请问怎么做账?
老师您好,请问一下,12月份采购一批货,付款了,也收到货了,但是发票未开,这种情况可以先暂估入账,然后次年等票收到了,再红冲暂估,按实际发票金额入账吗
(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元、増值税26000元。这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收入150000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款90000元、增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(1)计算业务(1)和业务(2)可抵扣的进项税额合计。(2)计算业务(1)和业务(2)增值税销项税额合计。
老师:新公司是5月份成立的,到现在都没有开工,没有收入,(预计2025年2月开工)公户上也没有发过工资,到年底了我要不要把这几个月的工资都计提出来呢?
收到a公司签发的转账支票6900元,向本开户行单位自来水公司付费的会计分录
社保里面的失业保险和工伤保险基数是按工资或者当地基数最低来算的吗,是申报的时候系统自动生成的吗
利润怎么和业务提成挂钩
社保里面的失业保险和工伤保险基数是按工资或者当地基数最低来算的吗
企业有一笔五年后到期的借款100万元,年利率为12%,试问:(1)每年末应偿债多少?(2)每年初应偿债多少?
当年11月份发现以前月份的工资社保发放凭证写错了,已经结账报税了,可以进行反结账吗,会有影响吗
2021年07月10日,A公司销售300件产品给B公司,开出的增值税专用发票上注明该产品不含积价数为15000元,税款为1950元,预计该产品折让比例为2%,款项尚未收取
社保里面的失业保险和工伤保险基数是什么算