你好 借库存商品进项税贷银行存款或者应付账款
贸易公司购入商品的进项税计入进项税额,月末勾选认证了。需要怎么做会计分录?
月初勾选认证进项税额,上月底销项税额需要结转吗?会计分录怎么做
老师您好,我新公司是贸易公司,国内购进一批商品用于出口,这份进项税额,我要勾选认证再做转出,还是直接在电子税务局勾选进项税时勾“发票不抵扣勾选”选项,不做进项转出也可以呢?
老师,贸易公司购进商品同时收到 发票了,入库的时候进项税是做待认证进项税还是可以直接做进项税额?
老师你好,我们是一般纳税人的建筑劳务公司,增值税申请了简易计税方式,收到进项专票时,发票未认证勾选,但是会计把发票先入账做成本了,进项税额先挂在待认证进项税额了! 想请问简易计税的不可以抵扣勾选么,那待认证进项税额科目怎么做处理呢
郭老师,小规模注册是工程服务,在异地做活,不想做跨区域涉税报告,能开劳务票吗,比如点焊之类的
老师好,开票项目如果是异地施工,预交税款的流程是怎样的呢?税率和不是异地施工的税率是一样的吗?
退休人员再就业。按工资薪金发放工资,出差火车票,机票能抵扣吗,过节费和奖金不算福利费吗
老师好 谁家有生产紧固件行业 螺丝螺栓 成本核算表 会计学堂有吗
老师,我们购进货物,已支付款项200万含税价,他们也开具发票我们已经抵扣,现在由由于质量问题,经法院判决,我们将货物返还给他们,他们八货款退回给我们,账务初核处理?我们需要缴纳什么税费?
小规模建筑公司,如果第一个月开票10万不预交,第二个月开票25万,是不是在第二个月一块预交35万?开票之前预交还是开票之后预交?
请问下电商公司给客户发货的运费计入什么科目
流水指的是银行收到的钱,还是银行支付的钱
已经在电子税务添加办税员信息,用办税员身份登进去为什么不能查询明细
老师 查账征收个体户开票450万,最高个税需要缴纳多少呢
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这个分录我知道,月末勾选认证了。怎么做分录。这个进项税额是结转到哪里?听说有的可以退税,有的不可以退税。会计分录怎么做?
你好 如是出口企业,可以申请退税 。
勾选认证的不能退税吗?
你好 你要看你们是否符合退税要求 。 有的免税的企业也是不可以退税的
购入货物计入进项税额了。这个进项税月末怎么处理?
我收到退税发票统计表显示勾选认证。不用管吗?
你好 你要抵扣月末在做结转 :借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷 应交税费-应交增值税-进项税
这个月就有一笔销售免税,有一笔刚才那个进项。这个进项不知道怎么处理。
你好 如果是免税的 就不可以抵扣。 你要做转出处理 借成本或者费用贷进项税转出
怎么做分录呢?
摘要怎么写?
当月有销项免税了,那个月的进项就不能抵扣吗?
进项税转出,借:主营业务成本。贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)对吗? 这样的话:借:应交税费-应交增值税(进项税额)还是有余额呢?
摘要写 免税业务 进项税不允许抵扣转出 ; 进项税转出,借:主营业务成本。贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 是的 你进项税月末会做结转的
然后做,结转增值税的分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2000 吗?
你好 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷 应交税费-应交增值税-进项税 借应交税费-应交增值税(进项税额转出)2000 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这样就平了
什么情况下应交税费-应交增值税-转出未交增值税 转到应交税费-未交增值税
你好 你要缴纳增值税的情况; 销项税%2B进项税转出大于了进项税 %2B留抵进项税的情况下 。