同学你好 这个你们协商,并没有规定,本来开票就按照价税合计收就行了,免税的价税合计上也没有税额
我方挂靠一公司,他们在开据了300万发票并收到工程款时,扣2.5%的税,1%的管理费。同时异地预缴税2%我们缴,还要提供60%的专票。 1丶预缴增值税:55045.87 附加及企业所得税 13010.09 2丶他们的销项税 247706.42 进项税150423.23(目前只提供了这些) 两项相减=97283.19 再减预缴的增值税 55045.87 =42237.32 依据此数算附加(0.12) = 5068.8 他们公司应缴增值税为:47305.8 问:|丶我这样算应缴增值税额对不? 2丶如果这样的话我方的税是不是多缴了? 3丶他们要求的专票越多,那他们就越少缴税? 我有点绕不出来,麻烦老师帮分析一下。谢谢! 另外说明:我方共缴了4.5%的税及1%管理费,他们还要求提供60%的专票
老师,供应商开票税率选择免税。但是收取我们3个点的税费。我不同意,对方跟我说18种税只有增值税和附证税免税。但是对于我们来说,我不可能再去承担其他税费,应该怎么回复更专业权威?
老师好,我们是文化传播公司,小规模,代开普票,季度收入不超30万免增值税,有没有免文化事业建设税的,我们税种核对只有文化服务,但是点了之后跳出来三个选项,第一个是1.1之前(发票打出来是2020.1.1之前业务,3%的发票),第二个是自愿放弃免税优惠政策(我现在发票开的这个),第三个是以上都不是(选着第三个的话会自动退出代开发票申请界面,返回上一步),我选了第二个自愿放弃,但是不知道普票有没有免增值税跟文化建设说以及其他税费, 我普票开出来之后再电子税务局代开上面看了是一个点的,我这个季度没有达到起征点所以发票税率那里是*星号的,只能通过电子税务局查到一个点
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
齐老师,我们一个供应商给我们开发票是专票,税点是3%,但是车间收到的材料不符合设备,退回去一半,让对方退款,对方说扣4%的税点?为啥是4%的税点?他们说个人所得税?我说增值税和附加税应该扣掉,哪来的个税?不明白。
老师,公司刚成立,如何建账?做账?谢谢
个税年终汇算清缴时老师说。收入总额,其中的劳务报酬所得按照80%算。 但劳务报酬公司不是都会代扣代缴减20%。代扣前是A,代扣后到手是B,那是按照A还是B的80%
金蝶期初数据录入有错怎样处理
老师,我年后找的这家公司干了两个月了,现在情况是忘记打卡一天按旷工三天计算,补请假条超过半月罚钱,我找领导签字里面误放了签完字的单子发现后立马拿回没超五分钟没有损失结果是罚款200半年内不加薪写检讨,上班时间微信聊天罚款500,上班时间办公室门要打开领导巡逻监视,要不要离职
2018年所得税税率按多少缴纳的? 小微企业
老师,进货发票上的单位有斤有公斤,我在入库的时候都转换成斤可以不,还是不允许转换,另外开票出去单位可以转换买?
老师,进货1000斤苹果,入库960斤,有些运输中磕碰了,成本高了,这个在入库单上提现吗?把入库单做账,还是需要单独做凭证,
老师你好,问一下管理用资产负债表中的经营营运资本怎么来的,自己加了不对
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款