本月可以零申报,进项税下月有 销项抵扣
老师,一般纳税人企业新成立的,九月只有进项3000多的税,没有销项,月底忘了结转增值税就结账了,现在税也报完了,这样可以吗?
您好老师,请问上一年度是小规模企业,年底增值税销项税没有结账,次年企业转成一般纳税人了,那么上一年度增值税销项税还有余额,还可以把这余额转到营业外收入吗?
1至3月的增值税外账是在缴纳时直接借记已交税金,并没有结转销项税和进项税,那现在年底了我要怎样去结转这1至 3月的销项进项税啊?结转后是不是未交增值税就有余额了,怎样结平?分录
请问一下老师,一般纳税人一般计税的,12月的增值税(销项和进项)我最后都归结在未交增值税里,12月之前简易计税的,没有销项进项的,直接做未交增值税的,但是很久以前报表上有留底税额,中级经过了2个会计的,也不知道这个留底税额怎么来的,现在是12月的2000多的税从留底税额扣了,不需要交税,就没有付款去向,我账怎么做啊
你好,老师,就是每个月结转损益,是申报完税以后还是怎么样。因为,我大概算了一下我的进项,销项。这个月有多的留底税额,这个月应该怎么做分录,还没申报现在,我也还没结转损益
老师 你好 需要开发票9万多出去但是没有进来的票怎么做账啊
老师,个体户怎么在电子税务局查看征收方式,有流程吗
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
老师,我们1-3月的收入达到1047万了,还属于小微企业吗?
为什么余额表中主营业务收入的明细总数是正确的,但是导出来的利润表收入数就不对呢,比账上的数少50多万是什么原因
我简易征收项目,开票含税7万,我收到分包发票6万,我是不是只要交7万-6万的增值税?只交(10000/1.03)*0.03=291.26元,这个逻辑对吗?
个人开具劳务发票怎么开,在哪里开,电子税务局能开么,具体路径
老师,现在还可以发票开出去,成本票没来,暂估入职吗
老师利息记入财务费用借方负数导致汇算清缴1块多的退税有必要退吗,退税会不会增加税务局查账的几率
老师,我们买的国内设备为了出口的,买回来是增资税专用发票,做账成本也是不含税金额吗 我们销售出去是0税率的
老师,我是新手会计,账做的都对的,进项一共3000多,没有销项,增值税没有结转未交增值税,转出未交增值税这一步记账软件就结账了,进项也认证了,报表都按照财务软件生成报表填的,这样可以吗?有没有问题?因为新手,不知道增值税没有结转,这样生成的报表是对的吗?没结转增值税这月的进项下月还能抵扣吗?
1、月末形成留抵税额的情形,不需要做增值税结转分录 2、直接计算需要交纳的增值税税额计入 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
老师,我不知道我和您说的您清楚了没,我确实是新手不太懂怎么做才是对的,现在我这里的情况就是进项3000多,销项0,做账没有结转增值税财务软件结账了,报表按照软件生成的数据填的,我想确认一下,我现在的增值税对吗,没有结转下月再有销项和进项直接记账可以吗?财务软件上用不用反结账,再结转一下增值税?报完的税用不用更正一下?
同学如果你的单位只有进项税额没有销项税的话,进项税额可以暂时不认证勾选,等后期有进项税的时候再勾选认证抵扣销项税额,没有销项的时候认证抵扣了,进项税额可以一直在增值税申报表留抵,如果小你是这样做的。你的财务报表就不需要更改
老师,我进项正常勾选认证了,那我现在什么都不用做吗?也不用反结账?也不用更改报表,这月有账还正常记就行是吗?不会对我的税起到什么不好影响是吗
对的不会有什么影响,就是有销项就可以抵扣就行了
老师,那我这个月又销项要做增值税结转对吗?没有还是没有销项,要结转增值税吗?
不需要做结转分录同学,我上面其实回答你了,你认真看下