同学你好,是的,这个资产填0。
请问老师,资产负债表,的固定资产是按原值-折旧-减值填列,如果一个固定资产折旧完了,那么这个资产填0吗?
请问老师,资产负债表,的固定资产是按原值-折旧-减值填列,如果一个固定资产折旧完了,那么这个资产填0吗?
老师,请问资产负债表的合计数是怎么合计的?其中固定资产原值,累计折旧,固定资产账面价值,固定资产清理,按照表的排列顺序,是固定资产原值 减 累计折旧 加 账面价值 加固定资产清理?这样的话不是计重了?
老师资产负债表填列的金额是固定资产原值,还是填列固定资产原值减去折旧后的净值呀
老师您好,请问资产负债表固定资产年初数是80万,累计折旧20万,那么期末数的固定资产原值填多少?累计折旧填多少?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
内账也一样填写0还是?
同学你好,内账也是填写0。
是这样的老师,我进了一家公司,软装行业,有样板房,就是公司的资产,这家公司之前没有会计也没有内账,样板房都是一些,床啊家具之类的,这些物品从买到现在应该早折旧完了,就代表这些样板房都不算公司资产了吗?
同学你好,不是代表这些不算公司资产了,只是资产价值是0。
那如果老板问我们公司的资产,有多少,这些要算进去吗?
折旧完的物品这样在资产负债表不就体现不出来了吗?
老师在吗
同学你好,这些资产要算进去的,虽然资产负债表体现不出来了,但是科目余额表,或者说账上是体现出来的。
哪个表可以体现的出来?
同学你好,科目余额表能体现出来的。