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老师,我们是装修公司,从供应商那直接送材料到工地,比如我8月付了8万,供应商9月才开发票给我,我可以用9月份的发票贴在8月的凭证上吗,按理我8月是不是应该暂估入账

2020-10-08 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 10:31

您好 ,八月份暂估入账,然后收到发票,把暂估的分录红冲在九月份按发票入账,

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快账用户2230 追问 2020-10-08 10:32

那我没暂估,直接做成本了,把9月的发票贴8月凭证上,可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-08 10:34

你好, 贴在八月份凭证后面不正规,如果你不想再重新更正,这样也行,

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快账用户2230 追问 2020-10-08 10:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-08 10:35

你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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您好 ,八月份暂估入账,然后收到发票,把暂估的分录红冲在九月份按发票入账,
2020-10-08
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
您好 可以以暂估成本,作为成本费用入账 借 原材料 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款 根据对方单位送货单 自己单位入库单 收到发票后 借 应付账款-暂估应付账款 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
2021-05-27
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
暂估和发票一样的。可以不用
2023-01-04
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