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A企业为增值税一般纳税企业,20×1年4月1日“应交税金一一应交增值税”账户有 借方余额6800元,20X1年4月,该企业发生的有关业务如下(全部款项均通过银行收支): 1、接受甲企业作为资本投入的材料一批,并由此享有本企业4月初所有者权益20000 元的1%。双方确认其价值25000元,税务部门认定增值税为44200元,甲企业已开具了增 值税发票。 2、本月固定资产安装工程领用库存商品。该批库存商品成本1000元,按计税价格1200 元计算的增值税为204元。 3、以库存商品向股东支付股利。该批库存商品成本80000元,按计税价格100000 元计算的增值税为170000元。 4、月末原材料盘亏500元,转出增值税85元;经査明属于管理不善造成。 5、购进兔税农产品已作为原材料入库,价款(不含税)10000元,增值税扣除率13%, 款已付。 6、交纳本月份增值税120000元。 要求: (1)计算本月应交的增值税额 (2)计算月末应交未交或多交的增值税额 (3)根据上述资料编制会计分录(“应交税费”科目须列出三级明细科目)。

2020-10-07 23:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 00:57

你好需要计算做好了发给你

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快账用户8608 追问 2020-10-08 08:32

那算好了吗 希望分录那些不要省略 谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-08 08:40

1借原材料25000 应交税费进项税额44200 贷实收资本20000 资本公积资本溢价49200

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齐红老师 解答 2020-10-08 08:41

2.借在建工程1204 贷库存商品1000 应交税费销项税204

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快账用户8608 追问 2020-10-08 08:42

有好几问呢 老师

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快账用户8608 追问 2020-10-08 08:42

你一次性发给我嘛

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齐红老师 解答 2020-10-08 08:42

3.借应付股利117000 贷主营业务收入100000 应交税费销项税17000

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齐红老师 解答 2020-10-08 08:43

借主营业务成本80000 贷库存商品80000

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齐红老师 解答 2020-10-08 08:43

4.借待处理财产损益585 贷原材料500 应交税费进项税额转出85

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齐红老师 解答 2020-10-08 08:44

借管理费用585 贷待处理财产损益585

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齐红老师 解答 2020-10-08 08:44

5.借原材料10000 应交税费进项税额1300 贷银行存款11300

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齐红老师 解答 2020-10-08 08:45

6.借应交税费—应交增值税(已交增值税)120000 贷银行存款120000

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快账用户8608 追问 2020-10-08 09:00

要求的第二问应交税费未交多交的要怎么算啊

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快账用户8608 追问 2020-10-08 09:00

还有第三问

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快账用户8608 追问 2020-10-08 09:00

明细什么的

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齐红老师 解答 2020-10-08 09:05

(2)计算月末应交未交或多交的增值税额 204+17000-(44200+1300-85)

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齐红老师 解答 2020-10-08 09:05

三级明细科目我都写给你了

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你好需要计算做好了发给你
2020-10-08
借,原材料 10000 应交税费 增值税 1300 贷,银行存款 11300 借,原材料 250000 应交税费 增值税 44200 贷,实收资本 200000 资本公积 差额部分 借,在建工程 1204 贷,库存商品 1000 应交税费 增值税 204 借,应付股利 970000 贷,库存商品 800000 应交税费 增值税 170000 借,管理费用 85 代。应交税费 进转出 85 最后应交增值税为 -6800-1300-44200%2B204%2B170000%2B85-120000
2020-10-11
1借原材料10000 应交税费应交增值税进项税额1300 贷银行存款11300
2022-10-14
你好,(1)借原材料10000,应交税费——应交增值税1300,贷银行存款11300
2020-09-29
同学你好,我来做一下吧。
2020-11-19
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